文件管理制度【常用15篇】
在社会发展不断提速的今天,各种制度频频出现,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是小编为大家收集的文件管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

文件管理制度1
为了实施这一物流管理制度,建议采取以下方案:
1. 制定详细的执行指南,确保每个员工了解并遵守制度。
2. 定期审查和更新制度,适应业务变化和技术进步。
3. 加强内部沟通,确保所有部门对物流流程的'理解一致。
4. 实施定期培训,强化员工对制度的理解和执行力。
5. 设立反馈机制,鼓励员工提出改进建议,持续优化制度。
通过这些措施,我们期待物流管理制度能够成为公司物流运营的有力支撑,推动业务的稳定发展。
文件管理制度2
一、目的
加强文件档案管理,规范公司文件档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。
二、适用范围
适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。
三、术语和定义
1、档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活
动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑
盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
2、档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。
四、职责
1、行政人事部:
1)负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理;
2)建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况;
3)收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料;
4)负责公司档案的`利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;
5)提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通;
6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。
2、其他各部门相关人员:
1)负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知行政人事部;
2)向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件;
3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档;
4)财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料;
3、各部门档案主管人员
文件管理制度3
为统一现场监理部技术资料的管理,提高工程资料管理水平,依据国家颁发的现行施工验收规范及有关规范、标准,结合实际情况制定本办法。
一、工程项目监理工作资料是监理单位在项目实施监理过程中直接形成的,它是具有保存价值的各种形式的原始记录,不容虚假或丢失。
二、现场监理工作资料应设专人认真管理,其具体办法如下:
1 收文
(1)凡收到的文件均需编号并登记记入收文本。
(2)凡由设计单位、施工单位、业主方的来函,收文分专业在函件的右上角编号。如:土施—003、电施——008、机施—019等。
(3)凡由上级单位、设计单位、业主方来的文件,没有明确专业界限的,在函件的右上角编号。如:监(一)、监(八)等。
(4)由设计单位发出的修改通知单及由施工单位发出的材质与产品检验单、施工试验报告单、施工记录、工程质量检验评定、竣工验收资料、洽商记录等均要求一式二份,以便工程施工完毕后,一份交业主,一份整理归档。
2 发文
(1)凡由监理工程师发出的'文件均需编号、登记,并记入发文本。
(2)发往施工单位、业主方等的文件按专业编号。如监土—001、监电—006等。
(3)发往上级单位、设计单位的文件,没有明确专业界限的,编号如监(一)、监(八)等。
3 收、发文手续
(1)收发文本统一设置,按收、发文日期顺序登记填写。
(2)收发文必须有签字手续。收文由收件人及保管人签字,发文由发文单位的有关人员签字。
三、现场监理工作资料应按分项认真整理,整理好的监理工作资料应及时存档,存档的主要监理资料有:
(1)监理委托合同、承(发)包合同及其他有关合同、协议。
(2)监理工作大纲及监理规划、细则。
(3)监理工作的往来报表及审核签认文件。
(4)监理工作日志。
(5)监理月报、工作汇报。
(6)会议纪要。
(7)监理工作总结。
(8)其他有关文件资料。
四、现场监理工作资料的整理及移交
(1)监理工作资料应按单位工程和施工的时间先后顺序整理、分类立卷装订,每页均要有编号,每卷均要有目录。
(2)每个单位工程的监理资料封面应注明工程名称、合同号、建设单位、设计单位、总承包单位及分包单位、建设日期、完成日期和总监理工程师审核签字。
(3)工程项目(合同)完成后,在总监理工程师指导下,现场资料管理员应及时分项整理、装订,并按规定向建设单位办理移交手续和向公司档案管理员提供工程归档资料。此项工作必须在工程项目(合同)完成三个月内完成。
文件管理制度4
文件管理制度的重要性不言而喻,主要体现在以下几个方面:
1.保障信息准确:清晰的文件管理能避免信息错乱,减少误解和纠纷。
2.提升效率:通过规范流程,减少查找文件的时间,提高工作效率。
3.法规合规:符合相关法规要求,避免因文件管理不当引发的.法律风险。
4.知识产权保护:防止企业核心信息外泄,保护企业的竞争优势。
5.决策支持:为管理层提供准确、完整的资料,支持决策的科学性。
文件管理制度5
1、医院内部文件由职能科或办公室拟稿,办公室主任核稿,院长签发,办公室同意行文。
2、上级下发的文件由院办公室收文登记,送交院长阅批,由院办室督促有关职能科办理,所有来文均先交院办公室统一登记。
3、凡收文、发文、文电、公函等文件及外出开会、检查工作带回的文件资料均需交院办公室登记。
4、送交各部门的'文件应定期收回,对到期未退的应进行催退,院办公室定期对所管文件清点、对帐,保证文件不遗失。
5、医院下发的各类文件、通知,各科应及时传达,妥善保管,不得遗失,传达贯彻情况,科主任须在文件上签字。
6、院办公室对需归档的文件应根据文件的作者、内容、文种、时间等特征组卷,并于次年三月底前向档案室移交。
7、医院下发的重要文件,各病区、科室应及时传达贯彻,病区负责人或科室主任签字,并在规定时间上交院办公室归档备查。
文件管理制度6
文件发放管理制度是企业管理的重要组成部分,它旨在规范公司内部文件的分发、存档和管理,确保信息流通的安全、高效。该制度涵盖了文件的分类、编号、审批、发放、回收、销毁等多个环节。
内容概述:
1、文件分类:明确各类文件的性质,如行政文件、财务文件、技术文件等,以便合理归档。
2、编号规则:制定统一的文件编号体系,便于查找和跟踪文件。
3、审批流程:设定文件发放前的审批流程,确保信息的.准确性和合规性。
4、发放管理:规定文件的发放对象、方式和时间,防止信息泄露。
5、存档保存:制定文件的保存期限和存储方式,保证文件的完整性和可追溯性。
6、回收销毁:明确文件的回收程序和销毁标准,保护企业信息安全。
文件管理制度7
文件管理制度审核部分主要涉及以下几个核心领域:
1.文件分类与编码:明确各类文件的定义、分类标准及编码规则。
2.文件审批流程:规定文件从起草、审核、批准到发布的整个流程。
3.文件存储与检索:设定文件的存储方式、期限、权限管理和检索机制。
4.文件变更管理:规定文件修订、更新、废止的程序和责任。
5.文件安全与保密:确保文件的安全性,防止未经授权的访问和泄露。
6.文件审计与评估:定期对文件管理系统进行审查,以保证其有效运行。
内容概述:
1.法规遵从性:确保文件管理制度符合相关法律法规的`要求。
2.内部控制:强化内部流程控制,降低业务风险。
3.员工培训:提供必要的文件管理培训,提升员工操作能力。
4.技术支持:利用信息技术实现文件电子化管理,提高效率。
5.文档版本管理:控制文件的不同版本,防止使用过期或错误的信息。
6.外部协作:确保与合作伙伴、供应商等外部机构的文件交换有序进行。
文件管理制度8
一、文件范围:
1、设计文件(包括图纸表格)、
2、工艺文件(包括作业指导书、工艺定额明细表、通用工艺和操作规程);
3、质检文件(包括企业标准、检验规范);
4、管理文件(包括质量手册、程序文件、管理流程、管理制度)。
二、文件发放登记与保管:
受控技术类文件在交付文控中心审核后电子存档,然后打印并会签齐全(编制、审核、标准化、批准),按需发份数复印,在封面或图表角加盖“受控”章,并保留一份同时加盖“受控”和“存档”章放置资料室存档;文件发放时必须填写《文件发放回收登记卡》,同时,核查与该文件相同或涵盖文件发放过的文件,按原登记信息将一一收回,缺少者按下述处罚条款执行,发完后可将其发放信息作电脑记录;收件人在收文时作“接收人”签名,同时,必须立即填写《文件归档登记卡》;各部门必须对上述和类文件妥善保管,每月不少于二次对相应文件核对,对遗缺文件及时查找,对无法找到的`及时申请补发;离职或工作调动必须将文件保管与登记作为工作移交内容之一。
三:文件的回收与销毁:
凡发放改版文件或有过时失效文件时必须对原文件立即回收并销毁,发放与接收部门在各自原填写的《登记卡》中相应栏签署回收信息及相互签名;过时与失效文件由持有部门填写《文件销毁申请单》,经批准后销毁,销毁文件各页打上“报废”章或废纸处理销毁,含有重要或机密信息的当场撕毁,《文件销毁申请单》夹放于原登记文件夹中。
四、处罚条例:
对未按上述条款发放、登记、回收、销毁文件的,将对部门长和直接责任人处以10元一次处罚;对遗失文件的将对部门长和直接责任人给予一页5元但一次不少于10元不高于30元处罚,对补发文件给予一页1元处罚不高于10元处罚。
本规定由文控中心制定与修改,经主管副总批准发放之日起执行。
文件管理制度9
工艺设施管理制度主要涵盖以下几个核心领域:
1. 设施规划与设计
2. 设备购置与验收
3. 设施运行与维护
4. 安全管理与风险防控
5. 能源管理和环境保护
6. 技术改造与升级
7. 培训与绩效评估
内容概述:
1. 设施规划与设计:涉及工艺流程的布局、设备选型、空间利用及人机工程学原则。
2. 设备购置与验收:包括设备供应商的选择、采购流程、设备性能测试与验收标准。
3. 设施运行与维护:涵盖设备日常操作规程、定期保养与故障处理机制。
4. 安全管理与风险防控:设立安全操作规程、应急预案,定期进行安全检查与风险评估。
5. 能源管理和环境保护:制定节能措施,遵守环保法规,实施废弃物管理和排放控制。
6. 技术改造与升级:推动工艺创新,持续改进设备性能,提升生产效率。
7. 培训与绩效评估:对员工进行设施操作培训,设定绩效指标,定期评估执行效果。
文件管理制度10
1、资料室要确定专人负责归档、借阅、防火防盗工作,并将责任人员名单张贴在资料室入口处。未经责任人许可,其它人员不得进入。
2、借阅资料必须取得资料管理员的同意,必须办理借阅登记手续,按期归还。
3、资料室内严禁生明火,严禁吸烟。
4、资料管理员要定期检查和维护电器及照明线路,定期检查电源开关和电源插座插头。
5、资料室内要配齐各类消防设施,定期检查并及时更换。资料室管理员要熟知消防设施摆放位置和使用方法。
6、工作人员离开资料室时,要锁好门窗,切断室内一切电源。
7、室内资料要统一编码并摆放整齐,室内干燥、通风流畅并留足安全通道。
8、资料室入口处须张贴资料室平面布置和消防设备位置示意图,以及紧急出口示意图。
9、资料室安全管理制度需张贴在资料室内墙。
文件管理制度11
建立和完善体系文件管理制度应采取以下步骤:
1. 需求分析:全面了解企业的业务需求和法规要求,确定需要制定的文件类型。
2. 编写初稿:由专业团队起草文件,确保内容的准确性和实用性。
3. 内部审查:各部门参与审查,确保文件内容与实际工作相符。
4. 试行与反馈:在一定范围内试行新制度,收集反馈,进行必要的调整。
5. 正式发布:经过修改和完善后,正式发布并培训员工理解和执行。
6. 持续监控:定期评估制度的`效果,及时更新和优化。
在实施过程中,领导者应积极引导,鼓励员工参与,确保制度的落地生根。也要建立奖惩机制,激励员工遵守制度,共同构建一个高效、有序的企业管理体系。
文件管理制度12
1、总则
1.1目的
为了提高公司内控管理水平,加强公司各类文件的保密,防止公司生产经营等各类信息的泄密和流失,特制定本制度。
1.2范围
公司的保密文件是指与公司一切经营活动有关的,公司不允许对外公布和扩散的文件,包括但不限于:各种往来文件、函件、文档、报告、报表、会议纪要等。
2、密级划分
2.1保密文件根据其内容不同,分为绝密、机密、秘密文件;
2.2“绝密”文件:是指包含公司最重要的机密,关系公司未来发展的前途命运,对公司根本利益有着决定性影响的保密文件;
2.3“机密”文件:是指包含公司的重要秘密,其泄露会使公司的安全和利益遭受严重损害的保密文件;
2.4“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露会使公司的安全和利益受到损害的保密文件。
3、密级标识
3.1密级确认后,文件应当按其密级在其醒目位置加盖或加印相应标识。专用印章由综合管理部指定专人负责保管。
3.2绝密文件应当在其文件每一页的右上角加盖“绝密”专用印章。
3.3机密文件应当在其文件每一页的右上角加印“机密”专用印章。
3.4秘密文件应在其文件首页的右上角加印印“秘密”专用印章。
4、文件打印
4.1绝密、机密文件:由综合管理部指定专人负责打印。
4.2秘密文件:综合部指定人员打印好秘密文件后,应将磁盘文件定期删除。公司将对删除情况不定期检查,不得私自拷贝秘密文件。
5、文件分发
5.1绝密、机密、秘密文件的分发应当有所记录。绝密、机密、秘密文件必须发至相关部门指定文件接收人签收。
5.2绝密、机密文件、秘密文件严禁在内部办公网络上发布、公开和传送。
5.3在对外合作中,如确需向合作方提供公司保密文件的,应当首先按其密级由公司总经理书面批准,并在提供前与之签订保密协议。
6、查阅、申请复制
6.1查阅权限:
6.1.1查阅公司文件必须填写文件查阅申请表。(附件表格《文件调阅、复印申请表》)
6.1.2绝密文件、机密文件:主办部门负责人、分管领导和公司总经理签字批准。
6.1.3秘密文件:主办部门负责人、分管领导签字批准。
6.2复制权限:
6.2.1申请复制文件必须填写文件复印申请单。(附件《文件调阅、复印申请表》)
6.2.2严禁复制绝密文件。
6.2.3机密文件复印:必须主办部门负责人、分管领导和公司总经理签字批准。
6.2.4秘密文件复印:完成部门负责人、分管领导签字批准。
7、文件保管、存档
7.1绝密、机密、秘密文件由文件的签收人和签发人亲自保管。
7.2绝密、机密、秘密文件的查阅人和机密、秘密文件的复制应当在文件保管人处进行登记,以备核查。
7.3如绝密、机密、秘密文件的保管人不慎将文件丢失,应立即向公司相应的领导汇报情况。
8、保密责任
8.1绝密、机密、秘密文件的保管人不得擅自复制文件,不得让无关人员接触这些文件。
8.2严禁未被授权的人员查阅、复制和摘抄绝密、机密、秘密文件。
8.3员工在离职时不得携带公司的'秘密、机密、秘密文件。
8.4如以上行为一旦发现,公司将严肃处理。情节严重者,公司将追究其法律责任。
9、作废文件的处理
文件保管人应对保管的文件进行定期清理。已过时或作废的文件要进行销毁或者解密。绝密、机密、秘密文件的解密和销毁须由部门负责人、分管领导、公司总经理签字批准后进行。(附件《文件销毁申请表》)
10、监督和检查
各部门负责人应当对本部门机密、秘密文件的保密情况进行有效监管,对违反管理规定的行为要及时指正,对严重违反者要立即上报。
同时对本部门保密文件的控制情况有所记录,并应根据最新记录对各保密执行情况进行不定期检查,对违反管理规定的情况要通报批评;对严重违反规定,可能或者已经造成重大损失的情况要立即汇报公司领导班子。
11、附则
本制度由综合管理部负责解释,自发布之日起执行。
文件管理制度13
为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收,确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性,特制定本规定。
1、文件的发放:
(1)财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义构成且在本部门管辖范围内发放的文件,各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件,由办公室安排专人统一发放和回收。
(2)各部门需办公室安排发放文件时,务必将文件打印并复印好,由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部,由办公室主任安排文件发放人予以发放。
(3)任何文件,发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件,由部门负责人签字接收。如部门负责人不在,由部门在场人员签名代收。代收人务必负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”,并由个人亲自签字接收。
(4)需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件(包括学习材料等),发放人只需发放到相关正科长级管理人员,再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。
2、文件的更改:
(1)任何原因造成文件的`个别字句需要更改,且更改后不影响整个文件版面的整洁美观,由原编制构成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改(数据性或原则性的须报直属部经理签字认可),连同编制构成部门负责人的私章送原发放人,由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。
(2)文件发放人根据更改字数多少和繁简状况,可到现场为原件人更改,也能够收回后予以更改,再返还给原收件人。但在更改时务必用双线划掉原字句,在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句,并在更改处盖上原编制构成部门负责人的私章。
3、文件的换页:
(1)任何原因造成文件单页大面积修改,需换页的,由原编制构成将需修改页面进行修改并打印、复印好,由其部门负责人书面写明换页状况(属数据性、原则性修改须部经理签字认可)送原文件发放人,由原文件发放人根据原发放范围予以换页。
(2)所有需换页的文件,由文件发放人统一换页并注明执行时间,将原页销毁。
4、文件的回收、作废:
(1)因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因,造成原文件资料与新文件资料重复、冲突而失效的,由汇总部门或新文件编制构成部门负责人,安排原发放人予以回收。
(2)文件发放人在回收文件时,务必持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。
(3)每年12月下旬,由办公室通知各部门,对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。
(4)所有回收的文件均于回收当日送办公室,由办公室主任统一安排销毁。
5、其它规定:
(1)任何部门以公司名义构成的文件讨论稿或正式稿,务必发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员,以便了解公司政策方向,根据公司各方面状况系统地进行修改,确保接口部门的相互配合。
(2)无论部门或公司发放的文件在发放前都务必在档案室存档备案。
(3)任何文件相关部门负责人接收后务必领学或传达应执行的员工,认为有必要复印下发到相关员工时,须向原发放部门提出申请,由原发放部门复印按发放程序予以发放。不得私自复印下发,避免文件使用范围失控,造成有效和无效版本的混淆。
(4)所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的,发放人只需盖上作废章即可,不予收回,但档案管理员务必在“作废文件”档案栏目登记注明,妥善保管,以便备查。
文件管理制度14
一、目的
通过对经营部档案的管理确保公司所有经营资料的完整性并保障公司经营活动的可追溯性,有效督导经营部职员严格执行相关工作程序并作为公开、公平考核经营部职员工作成绩的依据。
二、适用范围
适用于经营部所有工作人员的档案管理,并作为经营部人员文件处理程序指导文件。
三、管理职责
3.1经营部配备档案管理员运用专用电脑及文件柜开展档案管理工作。
3.2档案管理员负责经营部档案的电脑输入、输出处理及分类整理、保密管理,提供档案处理意见;负责对档案的完整性及审批程序与公司工作程序及制度的核对工作;负责管理档案的借阅、外调;负责客户定单的传真、确认工作。
3.3经营部主管负责档案管理员的工作指导、监督及档案资料处理的建议工作;负责经营部职员经营资料的`监督管理及相关经营资料评审程序监督管理。
3.4经营部职员按工作程序开展工作并配合档案管理员工作及时提供准确、全面的经营资料,以便于转化为经营部档案。
3.5财务部负责经营部合同、定单、发货记录等经济类档案的审计、统计、报告工作;负责经营部档案管理专用电脑与财务部电脑联网的管理工作。
3.6总经理负责财务部与经营部档案管理工作的协调及监督;负责经营部经营资料归档情况的监督;负责经营部档案借阅、外调的审批及经营部档案处理的最终审批。
3.7董事长负责财务部对经济类档案管理工作的监督审核及报告的审批。
四、管理程序
4.1经营部合同必须依照公司相关要求逐级审批后签订并结合合同评审文件方可视为有效文件存档。
4.2客户订单经逐级审批后发货的文档方可视为有效文件存档。
4.3客户反馈情况的书面报告、经营部职员工作总结报告、经营部工作计划(工作报告)经有关人员或领导批示意见后方可视为有效文件存档。
4.4经营部会议记录由参会人员签名后作为有效文件存档。
4.5客户联系资料、客户经营情况由客户负责人签名后作为有效文件存档。
4.6经营部投标文件经公司领导确认标书内容之日起存档。
4.7量体订制的客户个人资料自客户验收产品之日起存档。
4.8发货记录自仓库发货并传真客户确认之日起作为有效文件存档。
4.9经营部职员出差记录、经营部制度及工作程序文件由经营部负责人签名确认后交档案管理员整理记录作为有效文件存档。
4.10档案管理员将1-9文件转化为档案时必须依据有效文件要求进行核对后方可进行文件转化处理。
4.11档案管理员发现不符合要求的文件应反馈至经营部负责人进行监督协调,保障文件的有效性。对于未按程序要求确立的文件经营部负责人应调查研究事情原因并出具说明性文件交总经理审批后作为该文件的补充资料一同交档案管理员进行存档管理。
4.12档案管理员应对不完整的文件监督并催促相关人员或领导补充完整进行转化并管理。
4.13档案管理员应先对有效文件进行分类整理编号,并就文件名称、文件编号、主题内容、归档时间、档案年限、存放位置等相关内容输入专用电脑并按数据库管理要求进行档案管理。
4.14档案管理员的档案柜应进行分类编号并将档案按电脑内所示内容及存放位置放入专用档案柜。
4.15经营部打印资料由档案管理员于专用电脑及设备进行操作,便于文件的转换工作。未在专用电脑中处理过的合同文件必须原文输入电脑,合同原件放于档案柜内。
4.16财务部电脑与经营部档案管理专用电脑联网并进行维护工作。便于随时查阅、审核、统计合同、发货单、客户订单等相关经济类档案资料。
4.17借阅经营部档案须经营部负责人同意;外调经营部档案须经经营部负责人同意并有总经理签名同意。档案管理员应对借阅、外调档案进行登记并及时督促回收。
4.18档案管理员应参照《公司机密管理程序》保证经营部档案的保密工作,设置电脑密码、锁好档案柜,保管好钥匙。保障档案的整洁,进行对档案柜防潮、防虫处理,对电脑资料进行及时备份处理。
五、奖惩条例
5.1档案管理员恪尽职守,保证了文件转化为档案资料手续的准确正规,保证了档案资料的机密性、保证了公司经营的有效追溯的将进行表彰及相应的经济奖励。
5.2经营部职员能主动、及时、准确、全面的提供文件资料进行归档工作,全力配合档案管理员进行工作的将进行表彰并将能此工作配合和档案资料内体现的内容作为经营部职员工作考核、评定工资、奖金的主要依据。
5.3对于违反档案管理程序条例,未按程序进行文件审批,不准确、全面提供文件资料,未配合档案管理员工作的将进行批评、警告及经济处罚并作为工作不良记录存档,供工作考核、评定工资、奖金时的重要依据。
5.4对于未按照本程序进行操作的档案管理员按所造成的影响和损失进行批评、警告及相应经济处罚,并作为工作考核、评定工资、奖金的主要依据。
5.5对于未经许可私自动用档案管理专用电脑,私自开启档案柜,私自调阅档案资料,私自对进行档案资料复印、拷贝的将依照《公司机密管理程序》相关条款进行处罚并作为不良记录存档。
文件管理制度15
一、总则
技术文件是本厂指导生产、加工制造和质量管理的技术依据。为确保文件在质量保证中的重要作用,严明纪律,保证生产正常进行,特制订本制度。
二、内容
技术文件包括下述内容:
1、成套设备资料,包括设备说明书、总图、部件图、零件图和各种明细表、装箱清单、产品合格证等;
2、非标件制作资料,包括总图、部件图、说明等;
3、土建资料,包括土建图纸、工程结算资料等;
4、工艺文件
5、技术标准
6、生产报表
三、技术文件归档部门
1、内容中的1、2、3项归资料室存档;
2、内容中的4、5、6项归办公室存档。
四、技术文件归档制度
1、归档范围
内容项中的所有文件及与之相关的文件
2、归档时间
(1)技术文件材料管理成套后立即归档。
(2)技术文件在工程验收半个月后归档。
(3)产品施工图、工艺文件等在产品正式投产后一周内归档。
(4)设备说明书、合格证等在开箱后立即归档。
(5)技术改造、调试报告等在设备运行一周内归档。
(6)技术革新材料在报审批准后一周内归档。
(7)生产技术管理方面文件材料每年三月份前归一次档。
3、归档份数
(1)凡归档的技术文件一般应归档一份。
(2)使用频繁的技术文件应归档2—3份(一份正本,其余为副本供借阅)。
4、归档手续
归档时应当由项目负责人填写技术材料入库一式两份,交接双方共同签字盖章各保留一份。
5、归档要求
(1)归档的技术文件必须收集齐全、完整、正确。
(2)归档的技术文件必须要格式统一,纸张优良,字迹工整,图样清晰,手续完备,字迹一律用碳素墨水或蓝黑墨水书写。
(3)各单位在每项工程验收时对技术材料的收集、整理等情况同时验收,如材料不完整,不系统不予验收。
(4)归档工作由各归档部门承担,对技术文件材料系统整理组成保管单位(袋、册、卷)。
五、技术文件管理和使用方法
1、各相关技术文件由上述各归档部门归档保管,各部门要建立技术文件目录,做好归档登记、保管、复制、收发、注销和保密工作,要汇总好各技术文件复印发放单位的发放记录,建立技术文件复印图发放汇总台帐。
2、技术文件正本归档后,原则上不得再从保管部门取出,若有更改须在保管部门进行。
3、技术文件的发放与管理:
(1)关于内容中1—3项技术:
①在本厂内按指导生产需要由技术文件设计或编制单位发放,并确定发放范围和数量,对使用单位逐一清点履行签收手续。
②外协件复印图由生产技术科提出明细,技术文件设计和编制单位前需经主管技术人员逐张检查签字,加盖所在部门公章后方可由生产技术科向协作厂提供,同样履行签收记录备案汇总手续。
③生产部门使用的复印图,使用单位应妥善保管,以能正常指导生产和质量检验,无正当理由损坏丢失者,应追究单位或个人责任,由厂长做出处理决定。
④确因某种原因复印图丢失补发,损坏可以以旧换新,但发放收受手续同前。
⑤复印图发放范围要考虑最小最少原则,即在能正常指导生产情况下,发放范围要最小,数量要最少。
⑥检查与考核:
本项由厂长负责考核,每半年考核一次。
(2)关于内容中的4、5项技术资料
①各工艺文件经质量监控小组审核批准后,归办公室存档,要建立工艺目录、明细表。根据质量监控小组的批准和本厂生产需要确定发放份数,并对使用部门逐一清点履行签收手续,记录在案。
②确因某种原因造成工艺文件丢失或损坏,可补发,但需经质量监控小组发出书面通知办公室,再由其发放,每月一次。
(3)关于内容中的第6项技术文件:
①各种生产报表经统计员计算制定后存档,除每天向厂长、车间主任报送外,不得外发,如有关人员需查阅报表,需经征得厂长批准方可下发,统计员需把下发的报表记录在案。
②此项由生产经理考核,每月考核一次。
六、技术文件更改制度
为了进一步完善技术文件的更改办法,保证生产的.正常进行和各部门工作的协调性,需进行文件更改。
1、更改原则
(1)技术文件更改和得降低产品质量,亦不得违背有关标准和规定。
(2)进行更改部位的图线、数字、文字、符号等应清晰完整正确统一。
(3)本厂的技术文件,更改权属于产品设计和工艺质量监控小组或编制者,其他部门人无权更改。
(4)技术文件的更改必须填写《更改通知单》,并严格履行审批手续。
(5)底图和复印图均准予划改、不得刮改。一次性使用的技术文件准予改底图,但要做好原始记录。
2、更改程序
(1)填写《更改通知单》。
技术文件确定更改后,由技术文件的设计或编制者填写更改通知单,且由此设计的相关技术文件均应一并履行同样手续。
(2)更改校对和审核
更改通知单填写后,由技术文件设计或编制单位有关负责人分别进行校对、审核并签字。
(3)更改批准
重要文件或更改较大者,更改通知单尚须厂长批准签字。
(4)经上述程序后,更改通知单尚须加盖产品设计或工艺质量监控部公章后方能生效。
(5)更改实施
①技术文件的设计者或编制者持批准生效后的更改通知单,首先到各相关保管部门改原件,并将更改通知单交由保管部门归档备查。
②其后技术文件的设计者或编制者持更改通知单到该文件的各使用单位逐一更改,并将更改通知单交由各单位备查。
(6)考核
本规定由厂长负责,每年考核一次。
七、各归档部门职责
1、收集、整理、保管有关技术资料。
2、承办发、借阅技术资料工作,为生产、产品开发、技改等提供服务。
3、承办技术资料的更改、清理和销毁过时文件工作。
4、帮助本厂各机构内部的资料整理和归档工作。
八、技术文件管理
技术文件管理由mlb同志总负责。
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