上半年财务部工作总结

时间:2024-03-24 08:18:44 工作总结 我要投稿

上半年财务部工作总结

  总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,我想我们需要写一份总结了吧。那么你真的懂得怎么写总结吗?下面是小编精心整理的上半年财务部工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

上半年财务部工作总结

  20xx年上半年即将过去,我们财务部在公司领导的正确指导下,经过财务人员的共同努力,认真搞好财务核算,抓好财务基础管理工作等方面取得了一定的成绩,为总结经验、发扬成绩、克服不足,现将半年来的财务工作总结如下:

  一:立足会计核算,搞好财务日常工作和财务管理工作

  1.认真办理每天资金的收付与财务报帐、记账工作。各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。上半年实现资金收付达1.1亿。公司的各项经济活动最终以财务数据的方式展示出来。上半年审核原始单据6500张,处理会计凭证1560张。准确无误地出具各种会计报表。

  2.认真负责地处理公司内部财务关系,妥善处理外部各方面财务关系,与外部建立并保持良好的联系,准确处理各往来单位款项的收支。同时与银行建立优良的银企关系。上半年办理各银行贷款发放前相关手续15笔,办理贷款11笔,累计发放贷款2910万元。与税务机构建立良好的税企关系,按时申报纳税,圆满完成对统计、工商等部门有关资料的申报工作。并完成对20xx年财务报表的审计工作。

  3.加强了存货的管理工作。管理好公司各类库存材料,产成品帐、卡、物相符工作。在公司领导的支持下,清理五金库、机配件库长期积压物资,并整理专门存放造表、登帐,严格执行公司核定的各保管室库存限额,每月检查保管室库存的合理性,上报库存积压报表,协调各部门做好相关工作,认真执行公司材料、产品出入库管理规定以及苏宇发[20xx]4号关于加强原辅材料管理规定。坚持做到对库存物资、在产品正常盘点制度。

  4.加强了对核算过程中的管理,在工作中严格按照公司定额消耗执行标准,做好机物料票发放回收工作,各月按时考核原辅材料消耗,并上报公司。对应收、应付款项发生过程的管理,采用及时登记核对法,能够对购入材料货款尾帐及时督促经办人员结清,确保票款两清。对公司领导批准的职工借款以及发生的单位货款,坚持做到前帐不结清,后帐不付款制度。

  5.规范了财务部各类报表的上报工作,进一步明确了报表的名称、上报时间、报送对象、责任人,保证了报表的及时性和准确性,为公司领导决策提供了有用的信息资料。

  6.坚持每月正常财务例会制度,通过例会达到平时工作相互沟通、相互促进、共同进步,进一步提高财务管理水平,通过学习公司关于执行力活动,进一步提高了一条线人员的爱岗敬业精神。

  7.制订财务部岗位职责,明确各人工作内容,发挥团队精神,进一步抓好财务工作。

  以上是20xx年上半年我们财务部所取得的成绩,成绩是主流,半年来,我们还有应做而未做,应做好而未做好的工作。比如:在各项生产经营费用的控制上、在规范财务核算程序上、在向公司领导汇报有关财务信贷工作的及时性与连续性上的欠缺,这些应该是以后工作中重点思考和解决的问题。

  作为财务人员,我们在加强管理规范经济行为,提高企业竞争力方面,还应尽更大的责任和义务。我们将不断总结、不断鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展!

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