信息安全管理制度

时间:2025-12-14 15:43:51 制度

信息安全管理制度[集合15篇]

  在日新月异的现代社会中,制度起到的作用越来越大,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家收集的信息安全管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

信息安全管理制度[集合15篇]

信息安全管理制度1

  第一节总则

  1、为加强医院信息技术外包服务的安全管理,保证医院信息系统运行环境的稳定,特制定本制度。

  2、本制度所称信息技术外包服务,是指医院以签订合同的方式,托付担当信息技术服务且非本医院所属的专业机构供应的信息技术服务,主要包括信息技术询问服务、运行维护服务、技术培训及其它相关信息化建设服务等。

  3、安全管理是以平安为目的,进行有关安全工作的方针、决策、安排、组织、指挥、协调、限制等职能,合理有效地运用人力、财力、物力、时间和信息,为达到预定的平安防范而进行的各种活动的总和,称为安全管理。

  4、外包服务安全管理遵循关于平安的全部商业准则及适当的外部法律、法规。

  5、外包服务包括信息技术询问服务、运行维护服务、技术培训等。

  6、询问服务:

  6.1依据医院的信息化建设总体部署,帮助医院制定切实可行的技术实施方案。

  6.2对医院现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用状况进行诊断和评估,提出合理化的解决方案。

  6.3依据医院的实际状况提出备份方案和应急方案。

  6.4其它信息技术询问服务。

  7、运行维护服务:

  7.1软硬件设备安装、升级服务。

  7.2硬件设备的修理和保养。

  7.3依据医院业务改变,供应应用系统功能性的需求解决方案及执行服务。

  7.4系统定期巡检和整体性能评估。

  7.5日常业务数据问题的处理服务。

  7.6其它运行维护服务。

  8、技术培训:依据医院的实际状况,供应相关的技术培训。

  第二节外包服务安全管理

  9、外包服务安全管理应根据“平安第一、预防为主”的原则,实行科学有效的安全管理措施,应用确保信息安全的技术手段,建立权责明确、覆盖信息化全过程的岗位责任制,对信息化全过程实行严格监督和管理,确保信息安全。

  10、成立由分管领导同志信息化外包管理组织,明确信息化管理的部门、人员及其职责。

  11、建立信息建设平安保密制度,与外包服务方签订平安保密协议或合同,明确符合安全管理及其它相关制度的要求。并对服务人员进行平安保密教化。

  12、制定信息化加工过程管理、信息化成果验收与交接、存储介质管理等操作规程或规章制度。

  13、外包服务方的'人员素养、技术与管理水平能够满意拟担当项目的要求,进行相应的平安资质管理。

  14、信息中心配备专人负责平安保密工作,负责日常信息安全监督、检查、指导工作。对服务方供应的服务进行平安性监督与评估,实行平安措施对访问实施限制,出现问题应遵照合同规定刚好处理和报告,确保其供应的服务符合医院的内部限制要求。

  15、对外包服务的业务应用系统运行的平安状况应定期进行评估,当出现重大平安问题或隐患时应进行重新评估,提出改进看法,直至停止外包服务。

  16、运用外包服务方设备的,对其进行必要的平安检查。

  17、在重要平安区域,对外部服务方的每次访问进行风险限制;必要时应外部服务方的访问进行限制。

  第三节附则

  18、本制度由信息中心负责说明。

  19、本制度自发布之日起生效执行。

信息安全管理制度2

  信息安全管理制度

  总则

  为加强我院计算机和网络的稳定,充分发挥医院计算机设备及网络的工作效率,保障医院计算机和网络的安全运行,特制定本管理规定。具体内容如下:

  第一章 计算机安全管理

  1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统.严禁暴力使用计算机或蓄意破坏计算机软硬件. 2、未经许可,不得擅自拆装计算机硬件系统,若须拆装,则通知网络管理技术人员进行.

  3、计算机的软件安装和卸载工作必须由网络管理员进行。

  4、计算机的使用必须由其合法授权者使用,未经授权不得使用. 5、医院计算机仅限于医院内部工作使用,原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的,需书面向医务科提出申请,经签字批准后交网络管理员负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。

  6、医院任何科室如发现或怀疑有计算机病毒侵入,应立即断开网络,同时通知网络管理员负责处理。网络管理员应采取措施清除,并向主管院领导报告备案。

  7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件,尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。

  8、未经部门领导批准,任何人不得改变网络拓扑结构,网络设备的布置和参数的配置。

  网络使用人员行为规范

  1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。

  2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。 3、未经允许,不得擅自修改计算机中与网络有关的设置。 4、未经允许,不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。 5、未经允许,不得进入医院网络或者使用医院网络资源。 6、未经允许,不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加. 7、未经允许,不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加.

  8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。 9、不得进行其他危害医院网络安全及正常运行的活动。

  第二章网络硬件的管理

  网络硬件包括服务器、路由器、交换机、通信线路、不间断供电设备、机柜、配线架、信息点模块等提供网络服务的设施及设备。 1、各职能部门、各科室应妥善保管安置在本部门的网络设备、设施及通信。

  2、 不得破坏网络设备、设施及通信线路。由于事故原因造成的网络

  连接中断的,应根据其情节轻重予以处罚或赔偿。

  3、 未经允许,不得中断网络设备及设施的供电线路。因生产原因必

  须停电的,应提前通知网络管理人员。

  4、 不得擅自挪动、转移、增加、安装、拆卸网络设施及设备。特殊

  情况应提前通知网络管理员,在得到允许后方可实施。 5、 各科主任指定本科室工作站的.计算机由专人管理,并把管理人员的名字连同管理机的机器号报到信息中心,由计算机中心做统一登记。

  6、 各科室交换机、路由器设备由科主任、护士长监督管理,不得让

  其它电脑任意接入院内网络。

  7、 在各科工作站计算机上,除了医院指定用系统外上不得安装运行

  任何程序及游戏,不得私自卸载任何软件,不得私自存储任何文件,不得任意外接任何设备(如U盘、移动硬盘、移动光驱、蓝牙等),不得私自更换计算机及网络设备,必须保证各工作站的单一工作姿态,计算机中心将不定期检查,如果发现将追究管理计算机指定人员的责任并上报医院给予行政和经济处罚或回收电脑使用权.

  8、各科室计算机禁止无关人员在工作站上进行系统操作,实习生须在代教医生的指导下才可以使用计算机,代教医生不得为自己方便私自让实习生单独为病人做开医嘱等的系统操作,实习生不可单独使用计算机。任何操作员离开计算机后必须先退出系统, 下班后必须关闭计算机,或做好交班工作。

  9、计算机操作员(医生、护士)不得将其本人系统操作密码任意告诉其它人,包括实习生。

  10、当计算机出现故障时,操作员应该积极主动的配合维修人员,尽快的恢复工作状态。

  11、计算机出现故障后,当维修人员检查出是人为破坏或操作失误等情况后,维修人员需把情况向计算机所属部门的科主任汇报,并要求科主任提出处理意见。

  12、各科室必须严格保证计算机周围卫生、通风情况,不得乱放杂物

  在计算机周围,爱护计算机,让水、强磁性物品、零食等远离计算机。

  13、电脑或网络出现故障后应及时报告网络管理办公室安排处理,不得擅自拆卸机箱和插拔网线。

  14、各科室负责人要加强对本科室计算机的使用管理,如操作人员违反制度,造成不良后果的,除追究当事人责任外,还要追究科室负责人的责任。

  15、在接入电脑的电路上不得任意接入其它任何电器,以防止以外发生。

  第三章 软件及信息安全

  1、未经部门领导批准,任何人不得改变网络拓扑结构,网络设备的布置和参数的配置。

  2、不得在医院局域网上利用计算机技术侵占其它用户的合法利益,不得制作、复制和传播妨害医院稳定的有关信息。

  3、禁止在医院局域网上制造传播计算机病毒木马,不得故意引入计算机病毒木马。

  4、在工作时间内,不得在计算机上打游戏、听歌、看电视、下载、偷菜、随意安装软件

  5、爱护计算机,下班请按时关闭电脑.

  6、计算机等办公设施均由专人使用负责,使用人应加以爱护,如系人为损坏,则由使用人负责承担维护费用。

  7、计算机及外设所配软件及驱动程序交网络管理人员保管,以便统一维护和管理。

  8、管理系统软件由网络管理员按使用范围进行安装,其他任何人不得安装、复制、传播此类软件。

  9、 网络资源及网络信息的使用权限由网络管理员按医院的有关规定予以分配,任何人不得擅自超越权限使用网络资源及网络信息。

  10、网络的使用人员应妥善保管各自的密码及身份认证文件,不得将密码及身份认证文件交与他人使用。

  11、任何人不得将含有医院信息的计算机或各种存储介质交与无关人员,更不得利用医院数据信息获取不正当利益。

信息安全管理制度3

  第一条、“信息系统平安保密”是一项常抓不懈的工作,每名系统管理员都必需提高信息安全保密意识,充分相识到信息安全保密的重要性及必要性。对重要系统的系统岗位员工进行信息系统平安保密培训。

  第二条、实行信息发布责任追究制度,全部信息的发布必需按规定办理审核、审签手续,必需真实有效且符合中华人民共和国法规。涉及国家及公司机密的信息系统必需与内部网和互联网实施物理隔离,严格执行上网信息的审查制度和涉及国家隐私的信息不得在企业内网发布的规定,杜绝泄密事务的发生。凡发布虚假、反动、色情、泄密等内容,追究信息报送和审核者责任,对公司造成重大经济损失,将追究责任人相应的法律责任。

  第三条、信息系统管理权限从平安级别上分为绝密、机密、隐私;从适用对象上分为高级管理员、系统管理员、高级用户、中级用户、一般用户、特别用户;从操作承载体上分为服务器(包括系统服务器、应用服务器和限制服务器)、工作终端、用户终端;从设定内容上分为完全限制、权限设置变更废止、创建、删除、添加、编辑、更新、运行、读取、拷贝、其他操作等。

  第四条、全部信息系统的运用者和不同平安等级信息之间必需存在授权关系,并在新建信息系统开发建设阶段形成方案并加以设计,在软件系统中预留对应关系设置的功能,依据运用者岗位职务的变迁进行调整。

  第五条、利用IT技术手段,对信息系统的硬件配置调整、软件参数修改严加限制。利用操作系统、数据库系统、应用系统所供应的平安机制,设置相应的平安参数,保证系统访问的平安;对于重要的计算机设备,要利用软件技术等手段防止员工擅自安装、卸载软件或变更软件系统配置,并定期对以上状况进行检查。

  第六条、信息系统如须要托付专业机构进行系统运行和维护管理时,应严格审查其资质条件、市场剩余和信用状况等,并且与其签订正式的服务合同和保密协议。

  第七条、全部信息系统服务器、工作终端、用户终端必需安装平安防病毒软件,对未安装防病毒软件的终端用户有权拒绝为其供应网络接入服务。

  第八条、利用防火墙、路由器、入侵检测等网络设备,加强网络平安,严密防范来自互联网的黑客攻击和非法侵入。

  第九条、对于通过互联网传输的'涉密或关键业务数据,要实行必要的技术手段确保信息传递的保密性、精确性、完整性。

  第十条、对于停止运行的废旧系统,应当做好系统中有价值及涉密信息的销毁、转移等善后工作。

  第十一条、系统管理人员要遵守信息系统的各项管理制度,防止利用计算机舞弊和犯罪。

  第十二条、对重要业务系统的访问建立用户管理制度,对于不同类别不同级别的各类管理及运用人员实行密码分级管理,设定密码有效期限,对密码存储采纳非明文二次加密技术防止各类密码泄露事故的发生。

信息安全管理制度4

  一、前言

  文章对企业计算机网络安全存在的问题进行了介绍,对影响企业计算机网络系统安全的因素进行了阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对加强企业网络安全管理措施进行了探讨。

  二、企业计算机网络安全存在的问题

  1.安全意识淡薄

  在企业网络系统中,每一台计算机的安全性都会影响整个系统的安全性能,网络安全与每个用户息息相关。内部员工了解公司的网络结构、数据存放方式和地点甚至掌握业务系统的密码。在具有严格访问权限的系统中,使用弱密码的用户有可能成为安全系统中的缺陷,甚至有些人随意改动系统注册表,使得整个网络安全系统失效。

  2.网络安全体系不健全

  当前很多企业尽管采取了一些安全措施,但安全保护措施较为零散,缺乏整体性与系统性,对于企业网络信息安全保护缺乏统一的、明确的指导思想,没有建立一个完善的安全体系,这是引发安全问题的主要源头。

  3.网络黑客攻击

  黑客肆意妄为,破坏的手段也越来越多样化。企业的内部资料对于整个企业经营来说相当重要,因为它关系到整个企业的生死存亡。企业存放信息会因网络黑客攻击而造成资料的泄密。

  4.来自企业外部的感染

  来自企业外部的计算机病毒具有传播性、破坏性、隐蔽性、潜伏性和可触发性等特点,通过入侵网络系统和设备,对数据进行破坏,使网络瘫痪,不能正常运作。网络蠕虫由于不需要用户干预就能触发,因而其传播速度要远远大于计算机病毒,其对网络性能产生的影响也更为显著和严重。木马是指附着在应用程序中或者单独存在的一些恶意程序,它可以利用网络远程控制安装有服务端程序的主机,实现对主机的控制或者窃取主机上的机密信息。

  5.来自企业网络内部的攻击

  企业防护重点是对外,往往忽视对内部防护的重视。利用企业内部计算机对企业局域网络进行攻击,企业局域网络也会受到严重攻击,当前企业内部攻击行为大大加强了企业网络安全的风险。

  三、影响企业计算机网络系统安全的因素

  1.病毒攻击

  目前,计算机病毒的制造者大多利用Internet网络进行传播,因中小企业防范薄弱管理规范性有待提高,所以他们很大可能要遭到病毒的攻击。病毒可能会感染大量的机器系统,也可能会大量占用网络带宽,阻塞正常流量,如:发送垃圾邮件的病毒,从而影响企业计算机网络的正常运行。

  2.软件漏洞

  任何软件都有漏洞,这是客观事实。而同时中小企业在软件采用上大都以节约为本,不注重也不舍得花销来进行软件更新的后期升级服务,以至于非法用户正好通过这些需要升级的漏洞窃取用户信息和破坏信息,针对固有的安全漏洞进行攻击。

  3.职员不当操作

  中小企业计算机管理人员配置少,监督管理都难以细致,其它职工在信息化系统操作中容易出现工作马虎,不细心,不按成型的规范操作,不遵守制定的相应规章制度。中小企业中很多职工信息安全意识不强,将自己的生日或工号作为系统口令,或将单位的.账号随意转借他人使用,从而造成信息的丢失或篡改。

  四、加强企业网络安全管理措施

  1.要加大对计算机网络与信息安全工作的投入。信息技术进步神速,我国在这一领域同发达国家比,并没有优势。因此我国更应加大投入,刻苦攻关,掌握一些关键的信息技术,以确保我国在信息安全方面的自主能力。可以毫不夸张地说,今年安全方面的自主能力,将制约我国的综合国力和国防实力,因此,我国应当像五六十年代发展“两弹一星”一样,集中力量,加大投入,迎接信息技术革命的挑战,保卫国家安全。这一点,我们不能幻想通过进口来解决问题。在信息安全技术方面,发达国家一方面极为重视研究开发,美国政府曾为了改进美国政府的计算机安全系统,投入巨大的资金;另一方面,又严格控制信息安全技术的出口。以美国为代表的发达国家,对信息安全产品出口,已作出许多严格限制,以维护其在信息技术领域的绝对优势。

  2.关键数据采用加密手段。在企业计算机网络中关于数据安全的隐患无处不在。尤其是一些机密数据库、商业数据等一定要保证它的安全性,这时一般会采取对数据加密的手段,它是一种保护数据在存储和传递过程中不被窃取或修改的一种手段,该数据加密系统在使用的过程中需要综合考虑执行效率与安全性之间的平衡。

  3.加强安全管理力度健全管理制度。首先,加强信息安全管理力度应积极采取宏观管理与重点监控相结合的方式,保证信息化项目的安全性。系统的实施及管理部门应该全面掌握各单位的计算机网络系统的相关情况,为企业统一管理提供可靠依据。同时,对重点工程实地考察,对信息安全进行检查,发现问题及时解决。

  4.事务管理和故障恢复。事务管理和故障恢复主要是对付系统内发生的自然因素故障,保证数据和事务的一致性和完整性。故障恢复的主要措施是进行日志记录和数据复制。计算机同其他设备一样,都可能发生各种各样的故障,比如电源故障、软件故障、灾害故障以及人为破坏等,这些故障可能会造成数据库的数据丢失,因此为了保证计算机的安全运行,必须在发生故障时采取必要的措施恢复数据库,事务管理和故障恢复就是这个作用,它能够保障数据库在出现故障时,仍可以把数据库系统还原到正常状态。

  五、企业信息安全新形势

  网络信息安全工作始终是通信行业最为关键的工作之一,具有长期性、复杂性和艰巨性的特点。20xx年3G及宽带网络蓬勃发展,三网融合开始实施操作,云计算和物联网产业方兴未艾,需求的个性化、数字的海量化、业务的复杂化给通信行业网络信息安全带来了新的更大的挑战,行业中企业要进一步提高对网络信息安全重要性的认识,发展与管理并重,加强部门协调配合,加强网络基础管理工作,加强网络信息安全保障能力建设,特别是要加快网络信息安全关键基础产业的研发应用和产业化,通过核心技术掌握自主知识产权,加快发展自主可控的信息安全产业,建设新时期通信行业网络安全、信息安全长城。

  从国际国内出现的安全现象出发,应对多种复杂的安全新问题,应该借助于RFID等物联网新技术,并通过极主动地建立网络与信息安全的保障体系,技术和管理并重,加强立法建设、政策制订、技术研究、标准制订、队伍建设、人才培养、市场服务、宣传教育等多方面的工作,通过产业链各方的紧密合作共同构造一个全方位多层次的网络与信息安全环境,来共同改善全球的网络与信息安全问题。

  结束语

  随着科技的发展,一些不法份子和黑客通过计算机网络窃取企业商业机密的现象越来越多,因此,对于计算机网络信息安全管理应该予以高度重视,否则可能对企业造成不可预估的损失。信息安全管理的重要性20xx-10-23 16:26 | #2楼

  随着计算机技术的不断发展,计算机被广泛地应用于各个领域。在企业中,利用计算机进行管理可以显著的提高工作效率,使企业管理水平有一个明显的提高。对于中小企业而言,信息化是中小企业迎接新经济的挑战,提高企业运作效率、降低经营管理成本、把握新的商业机会的必由之路。在各类管理信息系统中,信息制作和传播等都要涉及信息的存储、传输与使用等信息处理问题,而信息处理过程中的信息安全问题尤为突出。对于存储在计算机中的重要文件、数据库中的重要数据等信息,一旦丢失、损坏或泄露、不能及时送达,都会给企业造成很大的损失。如果是商业机密信息,给企业造成的损失会更大,甚至会影响到企业的生存和发展。

  目前,国内大中型企业由于信息化起步早、资金和技术力量充足、管理制度较为完善,因此信息安全体系成熟度也相对较高,但众多中小企业由于资金、技术等方面的原因,在信息安全性方面普遍存在着严重漏洞,与大型企业、行业用户相比,它们更容易受到网络病毒的侵害,损失同样严重。因此构建一个成熟的信息安全管理体系对中小企业尤为重要。

信息安全管理制度5

  1.前言

  1.1.目的

  制定本制度的目的是保证公司IT系统有效、安全的运行,保证系统数据安全。

  1.2.范围

  本制度适用于中电电气(南京)光伏有限公司数据中心的日常运行。

  2.控制点

  2.1.日常运转

  1)各系统负责人(职责分工见【SODmatrix】),随时处理网络故障、解决网络问题、保持网络畅通、提高网络的可用性和可靠性。

  2)每周两次检查机房服务器、交换机、路由器、光纤收发器等设备运行情况,每周需填写【资源检查记录表】;晚上或节假日期间,视网络应用情况,设置现场值班或呼叫值班。

  3)保持设备表面干净整洁,操作设备时佩戴防静电手环等。

  4)机房管理员注意机房的温度和湿度,机房温度:18~30摄氏度,相对湿度:40%~60%。

  5)公司员工不得私自安装未经授权或非法的软件,授权软件详见【授权软件记录表】,信息管理部系统管理人员每半年通过SMS对用户安装软件进行检查,对非法软件进行删除,并填写【用户软件检查记录表】,记录用户安装的异常信息及处理结果,并报IT经理审核。

  2.2.病毒黑客预防管理

  1)网络管理员每周监控企业防病毒服务器的升级情况,监控机房中服务器杀毒软件的更新情况,在服务器上设置自动更新、定期扫描策略(配置见公司杀毒服务器配置),并填写【资源更新记录表】,每月报IT经理审核。

  2)每周信息管理部网络管理员通过现场或通过SMS管理软件检查客户端计算机防毒软件的升级情况和实时监控状态,并填写【资源检查记录表】,每月报IT经理审核。

  3)信息管理部网络管理人员随时注意Internet上病毒流行和爆发动态,并及时向客户端计算机发出病毒预警。

  4)要有病毒爆发后的紧急处理预案,以便快速恢复系统,保证系统及时相应服务。

  5)利用ISA服务器或Netscreen防火墙屏蔽黑客或病毒常用的端口,提高密码复杂度等。每周三WSUS服务器及时下推补丁给信息管理部,如补丁安装完后没有问题,每周四WSUS服务器及时下推补丁给网络中所有的计算机。

  6)信息部网络管理员每天监控网络的健康状态,观测网络流量。

  2.3.帐户安全管理

  1)用户开户和权限变更,需填写【账户变更申请单】,经部门经理IT经理审批后,最后由信息管理部各系统管理员进行各应用系统的帐户的开户工作、变更工作。帐户注销,直接由各系统管理员在人力资源部的'员工离职交接单中签字后,在系统中执行相关操作。

  2)临时开设的帐户也需要填写【账户变更申请单】,一定要控制好帐户过期时间和权限。系统缺省的管理员帐号必须禁用或修改初始密码,系统管理员账号需填写【权限授权表】,经IT经理审核后,方可执行,系统管理员帐号的密码在移交后的第一次登录时必须重新设置密码。

  3)用户帐户仅限于本人使用,不得以任何方式将账户和密码转借他人,不得窥视或盗用他人的账户和密码。同时,用户有妥善保管自己账户和密码的责任和义务,不得泄露。

  4)各系统管理员每半年检查一次帐户信息,导出各系统账户及权限清单,与各部门经理确认系统帐户和权限是否与申请人实际使用情况相符,由部门经理签字确认,填写【资源检查记录表】,报IT经理审核。

  5)现涉及到的帐户类型如下:域账户、电子邮件账户、SAP账户、无线网帐户。

  6)如果系统策略允许,使用帐户10次登录失败后帐户立即锁定。

  7)如果系统策略允许,帐户锁定60分钟后自动解锁。

  2.4.密码安全策略

  如果系统支持密码复杂度管理,则启用密码复杂度规则,满足如下条款。

  1)密码长度最短为八个字符。

  2)必须同时包含以下四个类别字符中的三类字符:英文大写字母(从A到Z),英文小写字母(从a到z),数字(从0到9),非字母字符(例如,!、$、#、%)。

  3)密码的最长使用时间60天。

  4)最近三次历史密码不能重复使用。

  5)对各操作系统内置帐户集中到IT经理处管理,并遵循以上规则。

  6)其他不支持此密码安全策略的应用系统,系统负责人要根据以上策略手工设置。如SQL20xx、防火墙Netscreen

  2.5.网络安全管理

  1)伴随网络的不断扩展,如果网络中有增减设备的情况,及时更新网络拓扑图,及时调整防火墙、核心交换机等设备配置,并填写【资源变更申请单】。

  2)内部网络不接受任何外部访问(防火墙DMZ区、除外),所有的外部访问都在防火墙的DMZ区,并且防火墙上策略限制只开放需要的端口,如邮件服务器所需要的443端口等,其余端口全部禁用。防火墙DMZ区主机需要访问内网DC服务器,此访问安全控制由ISA网关服务器完成。

  3)内网访问Internet或访问DMZ主机的访问权限和所能通过的服务均由ISA网关服务器控制,ISA策略根据网络系统安全和公司具体应用确定(具体应用见ISA服务器配置),此服务器有专人管理。

  4)信息管理部设专人每月度检查核心交换机、防火墙、无线网控制器的配置,确认是否与公司的服务器配置策略相符,并填写【资源检查记录表】,提交给IT部门经理审批签字。

  5)信息管理部设专人至少每周检查一次防火墙的日志,确保网络不受可疑对象攻击,保证网络的安全性、稳定性,并填写【日志检查记录表】,每月提交给IT部门经理审批签字。

  6)每周进行一次网络数据包分析,及时发现类似ARP等病毒攻击,及早预防。

  7)每年对防火墙、核心交换机的日常维护记录整理存档一次。

  2.6.数据安全管理

  1)合理使用计算机分区,不得将重要数据存放在系统分区。

  2)公司数据库系统、人事档案、技术资料、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要每日进行自动备份,每月进行一次完全备份;重要部门、重要系统不仅要做硬盘备份,还要定刻成成光盘,存放在异地长期保存。

  3)含有重要资讯的资料(卡片、稿纸等)废弃时,应确定销毁,以免被误用。

  4)对不同用户应用不同的系统策略,避免造成整个系统瘫痪。严格限制对应用系统数据库的更改权利;严格限制重组数据库或压缩数据库大小的权力;严格限制修改系统架构的权利等,操作系统日志每周检查一次,并填写【日志检查记录表】,每月报IT经理审核。

  5)安全管理员每周至少查看一次数据库日志文件,并填写【日志检查记录表】,每月报IT经理审核。以尽早发现异常情况,确保数据库的存取安全。

  6)邮件系统管理员对公司外发资料做每周进行一次检查,对往来邮件每周做一次监控分析,防止重要资料外泄,并填写【日志检查记录表】。

  7)原则上不能在后台数据库中直接修改数据,如有需要,业务部门需填写数据更改【变更申请单】,经业务部门经理、IT经理审核批准后,授权给DBA执行操作,DBA在执行操作之前必须做好数据备份工作,操作完成后再在申请单上签字,并提交给最终用户确认。

  8)关键应用系统SAP的上机日志每周检查一次,并填写【日志检查记录表】,每月报IT经理审核。

  9)掌握重要数据的网络管理人员要注意保密,请参照“公司保密制度”。

  3.附件

  3.1.CSUN-RE-IN0016《资源检查记录表》

  3.2.CSUN-RE-IN0018《资源更新记录表》

  3.3.CSUN-RE-IN0017《资源变更申请单》

  3.4.CSUN-RE-IN0007《帐户变更申请单》

  3.5.CSUN-RE-IN0019《日志检查记录表》

  3.6.CSUN-RE-IN0005《权限授权表》

  3.7.CSUN-RE-IN0001《变更申请单》

信息安全管理制度6

  1、安全管理制度要求

  1.1总则:为了切实有效的保证公司信息安全,提高信息系统为公司生产经营的服务实力,特制定交互式信息安全管理制度,设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全进行管理,以确保网络与信息安全。

  1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件应包括:

  a)平安岗位管理制度;

  b)系统操作权限管理;

  c)平安培训制度;

  d)用户管理制度;

  e)新服务、新功能平安评估;

  f)用户投诉举报处理;

  g)信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查;

  h)个人电子信息安全爱护;

  i)平安事务的监测、报告和应急处置制度;

  j)现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。

  1.1.2安全管理制度应经过管理层批准,并向全部员工宣贯。

  2、机构要求

  2.1法律责任

  2.1.1互联网交互式服务供应者应是一个能够担当法律责任的组织或个人。

  2.1.2互联网交互式服务供应者从事的信息服务有行政许可的应取得相应许可。

  3、人员安全管理

  3.1平安岗位管理制度

  建立平安岗位管理制度,明确主办人、主要负责人、平安责任人的职责:岗位管理制度应包括保密管理。

  3.2关键岗位人员

  3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应根据相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行,包括:

  ①个人身份核查;

  ②个人履历的核查;

  ③学历、学位、专业资质证明;

  ④从事关键岗位所必需的实力;

  3.2.2应与关键岗位人员签订保密协议。

  3.3平安培训

  建立平安培训制度,定期对全部工作人员进行信息安全培训,提高全员的信息安全意识,包括:

  ①上岗前的培训;

  ②平安制度及其修订后的培训;

  ③法律、法规的发展保持同步的接着培训。应严格规范人员离岗过程:

  a)刚好终止离岗员工的全部访问权限;

  b)关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开;

  c)协作公安机关工作的人员变动应通报公安机关。

  3.4人员离岗

  应严格规范人员离岗过程:

  a)刚好终止离岗员工的全部访问权限;

  b)关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开;

  c)协作公安机关工作的人员变动应通报公安机关。

  4、访问限制管理

  4.1访问管理制度

  建立包括物理的和逻辑的系统访问权限管理制度。

  4.2权限安排

  按以下原则依据人员职责安排不同的访问权限:

  a)角色分别,如访问恳求、访问授权、访问管理;

  b)满意工作须要的最小权限;

  c)未经明确允许,则一律禁止。

  4.3特别权限限制和限制特别访问权限的安排和运用:

  a)标识出每个系统或程序的特别权限;

  b)根据“按需运用”、“一事一议”的'原则安排特别权限;

  c)记录特别权限的授权与运用过程;

  d)特别访问权限的安排须要管理层的批准。

  注:特别权限是系统超级用户、数据库管理等系统管理权限。

  4.4权限的检查

  定期对访问权限进行检查,对特别访问权限的授权状况应在更常见的时间间隔内进行检查,如发觉不恰当的权限设置,应刚好予以调整。

  5、网络与主机系统的平安

  5.1 网络与主机系统的平安

  应维护运用的网络与主机系统的平安,包括:

  a)实施计算机病毒等恶意代码的预防、检测和系统被破坏后的复原措施;

  b)实施7×24h网络入侵行为的预防、检测与响应措施;

  c)适用时,对重要文件的完整性进行检测,并具备文件完整性受到破坏后的复原措施;

  d)对系统的脆弱性进行评估,并实行适当的措施处理相关的风险。注:系统脆弱性评估包括采纳平安扫描、渗透测试等多种方式。

  5.2备份

  5.2.1应建立备份策略,有足够的备份设施,确保必要的信息和软件在灾难或介质故障时可以复原。

  5.2.2 网络基础服务(登录、消息发布等)应具备容灾实力。

  5.3平安审计

  5.3.1应记录用户活动、异样状况、故障和平安事务的日志。

  5.3.2审计日志内容应包括:

  a)用户注册相关信息,包括:

  1)用户唯一标识;

  2)用户名称及修改记录;

  3)身份信息,如姓名、证件类型、证件号码等;

  4)注册时间、IP地址及端口号;

  5)电子邮箱地址和于机号码;

  6)用户备注信息;

  7)用户其他信息。

  b)群组、频道相关信息,包括:

  1)创建时间、创建人、创建人IP地址及端口号;

  2)删除时间、删除人、删除人IP地址及端口号;

  3)群组组织结构;

  4)群组成员列表。

  c)用户登录信息,包括:

  1)用户唯一标识;

  2)登录时间;

  3)退出时间;

  4)IP地址及端口号。

  d)用户信息发布日志,包括:

  1)用户唯一标识;

  2)信息标识;

  3)信息发布时间;

  4)IP地址及端口号;

  5)信息标题或摘要,包括图片摘要 。

  e)用户行为,包括:

  1)进出群组或频道;

  2)修改、删除所发信息;

  3)上传、下载文件。

  5.3.3应确保审计日志内容的可溯源性,即可追溯到真实的用户ID、网络地址和协议。电子邮件、短信息、网络电话、即时消息、网络闲聊等网络消息服务供应者应能防范伪造、隐匿发送者真实标记的消息的措施;涉及地址转换技术的服务,如移动上网、网络代理、内容分发等应审计转换前后的地址与端口信息;涉及短网址服务的,应审计原始URL与短UR L之间的映射关系。

  5.3.4应爱护审计日志,保证无法单独中断审计进程,防止删除、修改或覆盖审计日志。

  5.3.5应能够依据公安机关要求留存具备指定信息访问日志的留存功能。

  5.3.6审计日志保存周期

  a)应永久保留用户注册信息、好友列表及历史变更记录,永久记录闲聊室(频道、群组)注册信息、成员列表以及历史变更记录;

  b)系统维护日志信息保存12个月以上;

  c)应留存用户日志信息12个月以上;

  d)对用户发布的信息内容保存6个月以上;

  e)已下线的系统的日志保存周期也应符合以上规定。

  6、应用平安

  6.1用户管理

  6.1.1向用户宣扬法律法规,应在用户注册时,与用户签订服务协议,告知相关权利义务及需担当的法律责任。

  6.1.2建立用户管理制度,包括:

  a)用户实名登记真实身份信息,并对用户真实身份信息进行有效核验,有校核验方法可追溯到用户登记的真实身份,如:

  1)身份证与姓名实名验证服务;

  2)有效的银行卡;

  3)合法、有效的数字证书;

  4)已确仔细实身份的网络服务的注册用户;

  5)经电信运营商接入实名认证的用户。(如某网站采纳已经实名认证的第三方账号登陆,可认为该网站的用户已进行有效核验。)

  b)应对用户注册的账号、头像和备注等信息进行审核,禁止运用违反法律法规和社会道德的内容;

  c)建立用户黑名单制度,对网站自行发觉以及公安机关通报的多次、大量发送传播违法有害信息的用户纳应入黑名单管理。

  6.1.3当用户利用互联网从事的服务须要行政许可时,应查验其合法资质,查验可以通过以下方法进行:

  a)核对行政许可文件;

  b)通过行政许可主管部门的公开信息;

  c)通过行政许可主管部门的验证电话、验证平台。

  6.2违法有害信息防范和处置

  6.2.1公司实行管理与技术措施,刚好发觉和停止违法有害信息发布。

  6.2.2公司采纳人工或自动化方式,对发布的信息逐条审核。

  实行技术措施过滤违法有害信息,包括且不限于:

  a)基于关键词的文字信息屏蔽过滤;

  b)基于样本数据特征值的文件屏蔽过滤;

  c)基于URL的屏蔽过滤。

  6.2.3应实行技术措施对违法有害信息的来源实施限制,防止接着传播。

  注:违法有害信息来源限制技术措施包括但不限于:封禁特定帐号、禁止新建帐号、禁止共享、禁止留言及回复、限制特定发布来源、限制特定地区或指定IP帐号登陆、禁止客户端推送、切断与第三方应用的互联互通等。

  6.2.4公司建立7*24h信息巡查制度,刚好发觉并处置违法有害信息。

  6.2.5建立涉嫌违法犯罪线索、异样状况报告、平安提示和案件调差协作制度,包括:

  a)对发觉的违法有害信息,马上停止发布传输,保留相关证据(包括用户注册信息、用户登录信息、用户发布信息等记录),并向属地公安机关报告;

  b)对于煽动非法聚集、策划恐怖活动、扬言实施个人极端暴力行为等重要状况或重大紧急事务马上向属地公安机关报告,同时协作公安机关做好调查取证工作。

  6.2.6与公安机关建立7*24h违法有害信息快速处置工作机制,有明确URL的单条违法有害信息和特定文本、图片、视频、链接等信息的源头及共享中的任何一个环节应能再5min之内删除,相关的屏蔽过滤措施应在10min内生效。

  6.3破坏性程序防范

  6.3.1实施破坏性程序的发觉和停止发布措施、并保留发觉的破坏性程序的相关证据。

  6.3.2对软件下载服务供应者(包括应用软件商店),检查用户发布的软件是否是计算机病毒等恶意代码。

  7、个人电子信息爱护

  7.1.1制定明确、清晰的个人电子信息处置规则,并且在显著位置予以公示。在用户注册时,在与用户签订服务协议中明示收集与运用个人电子信息的目的、范围与方式。

  7.1.2湖南凯美医疗网站仅收集为实现正值商业目的和供应网络服务所必需的个人信息;收集个人电子信息时,取得用户的明确授权同意;公司在姜个人电子信息交给第三方处理时,处理方符合本制度标准的要求,并取得用户明确授权同意;法律、行政法规另有规定的,从其规定。

  7.1.3公司在修改个人电子信息处理时,应告知用户,并取得其同意。

  7.2技术措施

  公司建立覆盖个人电子信息处理的各个环节的平安爱护制度和技术措施,防止个人电子信息泄露、损毁、丢失,包括:

  a)采纳加密方式保存用户密码等重要信息;

  b)审计内部员工对涉及个人电子信息的全部操作,并对审计进行分析,预防内部员工有意泄露;

  c)审计个人电子信息上载、存储或传输,作为信息泄露,毁损,丢失的查询依据;

  d)建立程序来限制对涉及个人电子信息的系统和服务的访问权的安排。这些程序涵盖用户访问生存周期内的各个阶段,从新用户初始注册到不再须要访问信息系统和服务的用户的最终撤销;

  e)系统的平安保障技术措施覆盖个人电子信息处理的各个环节,防止网络违法犯罪活动窃取信息,降低个人电子信息泄露的风险。

  7.3个人信息泄露事务的处理

  a)当发觉个人电子信息泄露时间后,应马上实行补救措施,防止信息接着泄露;

  b)24小时内告知用户,依据用户初始注册信息重新激活账户,避开造成更大的损失马上告属地公安机关。

  8、平安事务管理

  8.1平安时间管理制度

  8.1.1建立平安事务的监测、报告和应急处置制度,确保快速有效和有序地响应平安事务。

  8.1.2平安事务包括违法有害信息、危害计算机信息系统平安的异样状况及突发公共事务。

  8.2应急预案

  制定平安事务应急处置预案,向属地公安机关珍宝,并定期开展应急演练。

  8.3突发公共事务处理

  突发公共事务分为四级:I级(特殊重大)、II级(重大)、III级(较大)、IV级(一般),互联网交互式服务供应者应建立相应处置机制,当突发公共事务发生后,投入相应的人力与技术措施开展处置工作:

  a)I级:应投入安全管理等部门80%甚至全部人力开展处置工作;

  b)II级:应投入安全管理等部门50% —80%的人力开展处置工作;

  c)III级:应投入安全管理等部门30%—50%的人力开展处置工作;

  d)IV级:应投入安全管理等部门30%的人力开展处置工作。

  8.4技术接口

  公司网站所设技术接口为公安机关供应的符合国家及公共平安行业标准的技术接口,能确保实时,有效地供应相关证据。

信息安全管理制度7

  1、目标

  胜达集团信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作,发现本局信息系统当前面临的主要安全问题,边检查边整改,确保信息网络和重要信息系统的安全。

  2、评估依据、范围和方法

  2.1 评估依据

  根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[20xx]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[20xx]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求, 开展××单位的信息安全评估。

  2.2 评估范围

  本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等,管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂,在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估,具体包括:基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。

  2.3 评估方法

  采用自评估方法。

  3、重要资产识别

  对本局范围内的`重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,形成重要资产清单。

  4、安全事件

  对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录,形成本单位的安全事件列表。安全事件列表见附表2。

  5、安全检查项目评估

  5.1 规章制度与组织管理评估

  5.1.1组织机构

  评估标准

  信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。

  现状描述

  本局已成立了信息安全领导机构,但尚未成立信息安全工作机构。

  评估结论

  完善信息安全组织机构,成立信息安全工作机构。

  5.1.2岗位职责

  估标准

  岗位要求应包括:专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员;专责的工作职责与工作范围应有制度明确进行界定;岗位实行主、副岗备用制度。

  现状描述

  我局没有配置专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员,都是兼责;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,岗位没有实行主、副岗备用制度。

  评估结论

  本局已有兼职网络管理员、应用系统管理员和系统管理员,在条件许可下,配置专职管理人员;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,根据实际情况制定管理制度;岗位没有实行主、副岗备用制度,在条件许可下,落实主、副岗备用制度。

  5.1.3病毒管理

  评估标准

  病毒管理包括计算机病毒防治管理制度、定期升级的安全策略、病毒预警和报告机制、病毒扫描策略(1周内至少进行一次扫描)。

  现状描述

  本局使用Symantec防病毒软件进行病毒防护,定期从省公司病毒库服务器下载、升级安全策略;病毒预警是通过第三方和网上提供信息来源,每月统计、汇总病毒感染情况并提交局生技部和省公司生技部;每周进行二次自动病毒扫描;没有制定计算机病毒防治管理制度。

  评估结论

  完善病毒预警和报告机制,制定计算机病毒防治管理制度。

  5.1.4运行管理

  评估标准

  运行管理应制定信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度并实行工作票制度;制定机房出入管理制度并上墙,对进出机房情况记录。

  现状描述

  没有建立相应信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度,没有实行工作票制度;机房出入管理制度上墙,但没有机房进出情况记录。

  评估结论

  结合本局具体情况,制订信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度,实行工作票制度;机房出入管理制度上墙,记录机房进出情况。

  5.1.5账号与口令管理

  评估标准

  制订了账号与口令管理制度;普通用户账户密码、口令长度要求符合大于6字符,管理员账户密码、口令长度大于8字符;半年内账户密码、口令应变更并保存变更相关记录、通知、文件,半年内系统用户身份发生变化后应及时对其账户进行变更或注销。

  现状描述

  没有制订账号与口令管理制度,普通用户账户密码、口令长度要求大部分都不符合大于6字符;管理员账户密码、口令长度大于8字符,半年内账户密码、口令有过变更,但没有变更相关记录、通知、文件;半年内系统用户身份发生变化后能及时对其账户进行变更或注销。

  评估结论

  制订账号与口令管理制度,完善普通用户账户与管理员账户密码、口令长度要求;对账户密码、口令变更作相关记录;及时对系统用户身份发生变化后对其账户进行变更或注销。

  5.2 网络与系统安全评估

  5.2.1网络架构

  评估标准

  局域网核心交换设备、城域网核心路由设备应采取设备冗余或准备备用设备,不允许外联链路绕过防火墙,具有当前准确的网络拓扑结构图。

  现状描述

  局域网核心交换设备准备了备用设备,城域网核心路由设备采取了设备冗余;没有不经过防火墙的外联链路,有当前网络拓扑结构图。

  评估结论

  局域网核心交换设备、城域网核心路由设备按要求采取设备冗余或准备备用设备,外联链路没有绕过防火墙,完善网络拓扑结构图。

  5.2.2网络分区

  评估标准

  生产控制系统和管理信息系统之间进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

  现状描述

  生产控制系统和管理信息系统之间没有进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

  评估结论

  对生产控制系统和管理信息系统之间进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

  5.2.3 网络设备

  评估标准

  网络设备配置有备份,网络关键点设备采用双电源,关闭网络设备HTTP、FTP、TFTP等服务,SNMP社区串、本地用户口令强健(>8字符,数字、字母混杂)。

  现状描述

  网络设备配置没有进行备份,网络关键点设备是双电源,网络设备关闭了HTTP、FTP、TFTP等服务,SNMP社区串、本地用户口令没达到要求。

  评估结论

  对网络设备配置进行备份,完善SNMP社区串、本地用户口令强健(>8字符,数字、字母混杂)。

  5.2.4 IP管理

  评估标准

  有IP地址管理系统,IP地址管理有规划方案和分配策略,IP地址分配有记录。

  现状描述

  没有IP地址管理系统,正在进行对IP地址的规划和分配,IP地址分配有记录。

  评估结论

  建立IP地址管理系统,加快进行对IP地址的规划和分配,IP地址分配有记录。

  5.2.5补丁管理

  评估标准

  有补丁管理的手段或补丁管理制度,Windows系统主机补丁安装齐全,有补丁安装的测试记录。

  现状描述

  通过手工补丁管理手段,没有制订相应管理制度;Windows系统主机补丁安装基本齐全,没有补丁安装的测试记录。

  评估结论

  完善补丁管理的手段,制订相应管理制度;补缺Windows系统主机补丁安装,补丁安装前进行测试记录。

  5.2.6系统安全配置

  评估标准

信息安全管理制度8

  1目标

  胜达集团信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作,发现本局信息系统当前面临的主要安全问题,边检查边整改,确保信息网络和重要信息系统的安全。

  2评估依据、范围和方法

  2.1 评估依据

  根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[20xx]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[20xx]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求, 开展××单位的信息安全评估。

  2.2 评估范围

  本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等,

  管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂,在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估,具体包括:基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。

  2.3 评估方法

  采用自评估方法。

  3重要资产识别

  对本局范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,形成重要资产清单。

  资产清单见附表1。

  4安全事件

  对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录,形成本单位的安全事件列表。安全事件列表见附表2。

  5安全检查项目评估

  5.1 规章制度与组织管理评估

  5.1.1组织机构

  5.1.1.1评估标准

  信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。

  5.1.1.2现状描述

  本局已成立了信息安全领导机构,但尚未成立信息安全工作机构。

  5.1.1.3 评估结论

  完善信息安全组织机构,成立信息安全工作机构。

  5.1.2岗位职责

  5.1.2.1估标准

  岗位要求应包括:专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员;专责的工作职责与工作范围应有制度明确进行界定;岗位实行主、副岗备用制度。

  5.1.2.2现状描述

  我局没有配置专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员,都是兼责;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,岗位没有实行主、副岗备用制度。

  5.1.2.3 评估结论

  本局已有兼职网络管理员、应用系统管理员和系统管理员,在条件许可下,配置专职管理人员;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,根据实际情况制定管理制度;岗位没有实行主、副岗备用制度,在条件许可下,落实主、副岗备用制度。

  5.1.3病毒管理

  5.1.3.1 评估标准

  病毒管理包括计算机病毒防治管理制度、定期升级的安全策略、病毒预警和报告机制、病毒扫描策略(1周内至少进行一次扫描)。

  5.1.3.2 现状描述

  本局使用Symantec防病毒软件进行病毒防护,定期从省公司病毒库服务器下载、升级安全策略;病毒预警是通过第三方和网上提供信息来源,每月统计、汇总病毒感染情况并提交局生技部和省公司生技部;每周进行二次自动病毒扫描;没有制定计算机病毒防治管理制度。

  5.1.3.3 评估结论

  完善病毒预警和报告机制,制定计算机病毒防治管理制度。

  5.1.4运行管理

  5.1.4.1 评估标准

  运行管理应制定信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度并实行工作票制度;制定机房出入管理制度并上墙,对进出机房情况记录。

  5.1.4.2 现状描述

  没有建立相应信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度,没有实行工作票制度;机房出入管理制度上墙,但没有机房进出情况记录。

  5.1.4.3评估结论

  结合本局具体情况,制订信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维

  流程、值班制度,实行工作票制度;机房出入管理制度上墙,记录机房进出情况。

  5.1.5账号与口令管理

  5.1.5.1 评估标准

  制订了账号与口令管理制度;普通用户账户密码、口令长度要求符合大于6字符,管理员账户密码、口令长度大于8字符;半年内账户密码、口令应变更并保存变更相关记录、通知、文件,半年内系统用户身份发生变化后应及时对其账户进行变更或注销。

  5.1.5.2 现状描述

  没有制订账号与口令管理制度,普通用户账户密码、口令长度要求大部分都不符合大于6字符;管理员账户密码、口令长度大于8字符,半年内账户密码、口令有过变更,但没有变更相关记录、通知、文件;半年内系统用户身份发生变化后能及时对其账户进行变更或注销。

  5.1.5.3 评估结论

  制订账号与口令管理制度,完善普通用户账户与管理员账户密码、口令长度要求;对账户密码、口令变更作相关记录;及时对系统用户身份发生变化后对其账户进行变更或注销。

  5.2 网络与系统安全评估

  5.2.1网络架构

  5.2.1.1 评估标准

  局域网核心交换设备、城域网核心路由设备应采取设备冗余或准备备用设备,不允许外联链路绕过防火墙,具有当前准确的网络拓扑结构图。

  5.2.1.2 现状描述

  局域网核心交换设备准备了备用设备,城域网核心路由设备采取了设备冗余;没有不经过防火墙的'外联链路,有当前网络拓扑结构图。

  5.2.1.3 评估结论

  局域网核心交换设备、城域网核心路由设备按要求采取设备冗余或准备备用设备,外联链路没有绕过防火墙,完善网络拓扑结构图。

  5.2.2网络分区

  5.2.2.1 评估标准

  生产控制系统和管理信息系统之间进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

  5.2.2.2 现状描述

  生产控制系统和管理信息系统之间没有进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

  5.2.2.3评估结论

  对生产控制系统和管理信息系统之间进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

  5.2.3 网络设备

  5.2.3.1 评估标准

  网络设备配置有备份,网络关键点设备采用双电源,关闭网络设备HTTP、FTP、TFTP等服务,SNMP社区串、本地用户口令强健(>8字符,数字、字母混杂)。

  5.2.3.2 现状描述

  网络设备配置没有进行备份,网络关键点设备是双电源,网络设备关闭了HTTP、FTP、TFTP等服务,SNMP社区串、本地用户口令没达到要求。

  5.2.3.3 评估结论

  对网络设备配置进行备份,完善SNMP社区串、本地用户口令强健(>8字符,数字、字母混杂)。

  5.2.4 IP管理

  5.2.4.1 评估标准

  有IP地址管理系统,IP地址管理有规划方案和分配策略,IP地址分配有记录。

  5.2.4.2 现状描述

  没有IP地址管理系统,正在进行对IP地址的规划和分配,IP地址分配有记录。

  5.2.4.3 评估结论

  建立IP地址管理系统,加快进行对IP地址的规划和分配,IP地址分配有记录。

  5.2.5补丁管理

  5.2.5.1 评估标准

  有补丁管理的手段或补丁管理制度,Windows系统主机补丁安装齐全,有补丁安装的测试记录。

  5.2.5.2现状描述

  通过手工补丁管理手段,没有制订相应管理制度;Windows系统主机补丁安装基本齐全,没有补丁安装的测试记录。

  5.2.5.3 评估结论

  完善补丁管理的手段,制订相应管理制度;补缺Windows系统主机补丁安装,补丁安装前进行测试记录。

  5.2.6系统安全配置

  5.2.6.1 评估标准

信息安全管理制度9

  平安生产是企业的头等大事,必需坚持“平安第一,预防为主”的方针和群防群治制度,仔细实行安全管理制度,切实加强安全管理,保证职工在生产过程中的平安与健康。依据国家和省有关法规、规定和文件,制定本企业信息安全管理制度。

  一、计算机设备安全管理制度

  计算机不同于其他办公设备,其好用性、严密性、操作技术性强,含量高、部件易受损;特殊是联网计算机,开放性程度比较高,电脑内部易受外界的偷窥、攻击和病毒感染。为确保计算机软、硬件及网络的正常运用,特制定本制度。

  1、公司内全部计算机归网络部统一管理,配备计算机的员工只负责运用操作;

  2、计算机管理涉及的范围:

  2.1全部硬件(包括外接设备)及网络联接线路;

  2.2计算机及网络故障的解除;

  2.3计算机及网络的维护与修理;

  2.4操作系统的管理;

  3、公司内全部计算机运用人员均为计算机操作员;

  4、网络维护部负责对公司内全部计算机进行定期检查,一般每两月进行一次;

  5、计算机的运用部门要保持清洁、平安、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备平安的物品。

  6、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行修理、维护时,必需由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外修理,须经有关部门负责人批准。

  7、严格遵守计算机设备运用、开机、关机等平安操作规程和正确的运用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应刚好向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行修理及操作。

  二、操作员安全管理制度

  1、计算机原则上由专人负责操作维护,不得串用设备。下班后必需按程序关闭主机和其他设备,切断电源。

  2、为保证计算机信息安全,必需为计算机设置密码。

  3、计算机操作员除运用操作计算机外,不允许有以下行为:

  3.1硬件设备出现故障擅自拆开主机机箱盖板;

  3.2更换计算机配件(如鼠标、键盘、耳麦);如有向网络管理员写设备申请单审批。

  3.3删除计算机操作系统及公司指定的软件;

  3.4运用带病毒的计算机软件;

  3.5让外来人员进行有损于计算机的技术性操作;

  4、不得运用来路不明或未经杀毒的盘片。计算机操作员定期对计算机进行杀毒。如发觉计算机有病毒时,应刚好清除,清除不了的病毒,要刚好上报。

  5、个人的公司重要文档、资料和数据保存时必需将资料储存在除操作系统外的其它磁盘空间,严禁将重要文件存放于桌面或C盘下。

  6、工作时间内严禁工作人员在计算机上进行与工作无关的操作,不准上网与工作无关的闲聊、玩电脑嬉戏、看影视、听音乐,迅雷下载等。

  7、电脑及网络设备所在环境应保持清洁、卫生、通风,留意防尘、防潮、防火。

  8、公司全部计算机运用者,不得破坏网管员对计算机的平安设置。包括用户运用权限。

  9、除服务器外,其他全部计算机下班后必需关机并切断电源;

  10、计算机运用者离职时必需由网络管理员确认其计算机硬件设备完好、移动存储设备归还、信息系统管理帐户密码和资料未破坏、个人帐户密码清除后方可办理离职手续。

  11、如工作人员不按规定操作,造成不良后果的,将按有关规定,由操作者担当相应责任,并追究科室负责人的有关责任。

  12、操作员设置与管理

  (1)网络管理员管理操作权限必需经过公司领导授权取得;依据不同部门的要求及岗位职责而设置;

  (2)网络管理员负责故障复原等管理及维护,必需有其上级授权;不得运用他人操作代码进行业务操作;

  三、密码与权限安全管理制度

  1、密码设置应具有平安性、保密性,不能运用简洁的代码和标记。密码是爱护系统和数据平安的限制代码,也是爱护用户自身权益的限制代码。密码分设为用户密码和操作密码,用户密码是登陆系统时所设的密码,操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日,重复、依次、规律数字等简单揣测的数字和字符串;

  2、密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发觉或怀疑密码遗失或泄漏应马上修改,并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

  3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参加系统开发和维护的人员)设置和管理,并由密码设置人员将密码装入密码信封,在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特别状况须要启用封存的密码,必需经过相关部门负责人同意,由密码运用人员向密码管理人员索取,运用完毕后,须马上更改并封存,同时在“密码管理登记簿”中登记。

  4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和运用管理制度。

  5、有关密码授权工作人员调离岗位,有关部门负责人须指定专人接替并对密码马上修改或用户删除,同时在“密码管理登记簿”中登记。

  四、数据安全管理制度

  1、存放备份数据的介质必需具有明确的标识。备份数据必需异地存放。

  2、留意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输平安和保密管理,保证存储介质的物理平安。

  3、任何非应用性业务数据的运用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必需严格根据程序进行逐级审批,以保证备份数据平安完整。

  4、数据复原前,必需对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数据复原过程中,出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据复原后,必需进行验证、确认,确保数据复原的完整性和可用性。

  5、数据清理前必需对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的.备份数据要进行定期保存或永久保存,并确保可以随时运用。数据清理的实施应避开业务高峰期,避开对联机业务运行造成影响。

  6、须要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存,依据转存和查询运用方法要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效,通过有效的查询、运用方法保证数据的完整性和可用性。

  7、非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行修理、维护时,必需由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外修理,须经设备管理机构负责人批准。送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除,并进行登记。对修复的设备,设备修理人员应对设备进行验收、病毒检测。

  8、管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥当处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。

  9、运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作,建立本单位的计算机病毒防治管理制度,常常进行计算机病毒检查,发觉病毒刚好清除。

  10、营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准运用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。

  五、网络管理

  1、网络系统属于公司无形资产,公司有权限制上网行为,依据工作须要限制各部门的上网行为。

  2、公司网络管理员对计算机IP地址统一安排、登记、管理,严禁私自更改IP地址。

  3、公司员工必需自觉遵守企业的有关保密法规,严禁利用网络有意或无意泄漏公司的涉密文件、资料和数据。不得非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据。

  4、实行“绝密”文件、涉秘件与计算机网络肯定隔离,不得在计算机网络中输入、打印、复制“绝密”文件和有关涉秘件。

  5、网络维护部负责文字工作的计算操作人员必需遵守有关的保密制度,对保密的文件资料进行加密存放,不得上网共享。

  六、附则

  1、本制度由网络部负责说明。

  2、本制度由总经理批准后生效,自颁布之日起执行。

信息安全管理制度10

  一、遵守保密规定,严格控制不应公开的档案信息。

  二、保存档案数据信息的计算机不得与公共信息网络联接,确需联接时,必须通过安全保密审查。

  三、加强对档案信息网络传输的管理,确保网络和使用过程的信息安全。

  四、确定专人负责计算机系统的管理工作,并设置计算机操作系统用户口令。

  五、计算机系统必须安装防病毒卡或反病毒软件并及时更新版本,做好防病毒工作。

  六、保存档案数据的'计算机外送修理时,应将有关数据的内容清空、删除或将硬盘摘除,并做好计算机修理情况登记。

  七、应采取有效措施,保证档案数据库和档案数据安全。所有数据至少复制两套,并异地保存。

  八、信息载体(如硬盘等)损坏,必须拆除后放入待鉴定室专门保存。

  九、磁性载体每满2年、光盘每满4年应进行一次抽样机读检验,抽样率不低于10%,如发现问题应及时采取恢复措施。

  十、具有永久保存价值的文本和图形形式的电子文件,必须同时制成纸质文件或缩微品等拷贝件一并归档保存。

  十一、应加强对归档电子文件鉴定销毁的管理。对于属于保密范围的归档电子文件,连同存储载体一起销毁,并在网络上彻底删除;对于不属于保密范围的归档电子文件进行逻辑删除。

  十二、以上各条请本单位全体干部职工互相监督,共同遵守。对违反本制度的,按国家有关规定处理。

信息安全管理制度11

  为保障病案科在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件发生后,各项救援工作迅速、高效、有序进行,最大限度地减少人员伤亡和病案损失和对社会的不良影响,切实提高病案科工作人员预防和处置突发事件的能力,特制定本预案。

  一、应急救援工作的原则

  (一)统一领导、分级负责、自救与团结救助相结合;

  (二)明确职责、落实责任、依靠科学、反应及时、措施果断;

  (三)救助中,要坚持先主后次、先急后缓、先重后轻的原则。重点保护病案。

  (四)病案科所有工作人员都有责任和义务参加或配合应急救援工作,并服从统一指挥。

  二、报告程序

  工作时间内,自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件发生后,发现人员要在第一时间向科室领导、分管院长和相关部门报警,同时积极组织自救。节假日、8小时外,自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件发生后,值班人员要在第一时间向科室领导和相关报警部门报告,同时组织保安人员自救。

  三、组织领导

  (一)成立医院病案管理应急救灾小组,组长由分管院长担任,副组

  长由医务部主任、病案科主任,成员由病案科全体成员及医务部成员和后勤部相关成员组成。

  (二)职责:医务部、病案科负责病案安全保护、抢救工作,后勤部负责消防、搬运等环节的组织实施和后勤保障工作。

  四、突发事件应急措施:

  (一)火灾

  1、办公场所发生火灾时,应积极自救,扑灭火灾,同时立即拨

  打“119”报警。报警时要说明单位、地点、物质燃烧种类、是否有人员被围困、火势情况,请求灭火,报告人姓名,并记录报警时间。

  2、报警后要安排人员到指定地点迎接消防车,引导消防车辆人员到达指定位置。

  3、消防人员到达现场后,现场指挥员要向消防负责同志报告情况,移交指挥权,协同公安消防做好灭火工作。

  4、要按照现场指挥的要求边救火边负责内外警戒,维护公共秩序,严禁无关人员进入,保证人员通道畅通。

  5、火灾扑灭后,要组织人员负责保护好火灾现场,配合消防人员调查火灾发生的.原因,检查病案和统计资料损毁程度。并组织维修人员迅速检修、恢复各系统设备的正常运行;保洁人员负责清洗打扫现场卫生。

  (二)突发洪灾或漏水

  1、发生洪涝灾害或工作人员发现漏水事件后,应及时报告科室领导,并通知后勤维修人员要第一时间赶赴现场处置。

  2、后勤维修人员到达现场后,视漏水情况,妥善采取紧急应对措施。若水势过大漏水严重,应切断电源,防止漏水漏电伤人。在条件充许的情况下,尽量将漏水点控制住(如关闭水阀、用水桶接住漏水点等)。

  3、要在第一时间内组织工作人员保护和转移现场病案和重要统计资料、电脑信息系统,并指定人员看管,防止丢失。

  (三)盗窃案件

  1、在工作中遇到或发现有盗窃案件时,为保护医院病案安全,发现人要立即向科室领导和医院保卫处报告,同时封锁办公楼的各个出口,重大案件要立即拨打“110”电话报警。

  2、要保护好案发现场,任何人不得擅自触摸和移动任何东西,待公安部门人员勘察现场或勘察完毕后,方可恢复原状。

  3、要记录好被盗病案和物品的名称、价值等情况。

  (四)停电

  1、工作中出现停电现象及时打电话通知后勤处维修

  2、拔掉复印机、电脑等电器电源插头,防止供电恢复时损坏机器。

  (五)灾情消除后,立即整理、补救、修复病案信息资料,将损失降到最低,统计并做好相关登记、记录,查找原因,总结经验教训。

信息安全管理制度12

  医院信息安全管理制度:

  一、信息系统安全包括:软件安全和硬件网络安全两部分。

  二、网络信息办公室人员必须采取有效的方法和技术,防止信息系统数据的丢失、破坏和失密;硬件破坏及失效等灾难性故障。

  三、对HIS系统用户的访问模块、访问权限由院长提出后,由网络信息办公室人员给予配置,以后变更必须报批后才能更改,网络信息办公室做好变更日志存档。

  四、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况,定期更换用户口令或密码。网络管理员、系统管理员、操作员调离岗位后一小时内由网络信息办公室人员监督检查更换新的密码。

  五、网络信息办公室人员要主动对网络系统实行监控、查询,及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作,以防灾难性网络风暴发生。

  六、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由网络信息办公室人负责,其他人员不得随意拆卸和移动。

  七、上网操作人员必须严格遵守计算机及其他相关设备的操作规程,禁止其他人员进行与系统操作无关的工作。

  八、严禁自行安装软件,特别是游戏软件,禁止在工作用电脑上打游戏。 九、所有进入网络的光盘、U 盘等其他存贮介质,必须经过网络信息办公室负责人同意并查毒,未经查毒的存贮介质绝对禁止上网使用,对造成“病毒"蔓延的有关人员,将对照《计算机信息系统处罚条例》进行相应的经济和行政处罚。

  十、在医院还没有有效解决网络安全(未安装防火墙、高端杀毒软件、入侵检测系统和堡垒主机)的情况下,内外网独立运行,所有终端内外网不能混接。

  十一、内网用户所有文件传递,不得利用光盘和U 盘等存贮介质进行拷贝。 十二、保持计算机硬件网络设备清洁卫生,做好防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠等安全工作。

  十三、网络信息办公室人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为。

  十四、 信息系统故障应急预案:

  1、对网络故障的判断:当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向网络信息办公室汇报,网络信息办公室工作人员对科室提出的上述问题必须重视,经核实后给予科室反馈信息。网络信息办公室负责人应召集有关人员及时进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复工作的,应立即恢复工作;如故障原因不明确、情况严重不能在短期内排除的,应立即报告院领导,在网络不能运转的`情况下由机关协调全院工作以保障医疗工作的正常运转。

  2、网络故障分为三类:

  (1)一类故障:服务器不能工作;光纤损坏;主服务器数据丢失;备份盘损坏;服务器工作不稳定;局部网络不通;数据被人删改;重点终端故障;规律性的整体、局部软、硬件故障。

  (2)二类故障:单一终端软、硬件故障;单一患者信息丢失;偶然性的数据处理错误;某些科室违反工作流程要求。

  (3)三类故障:各终端由于不熟练或使用不当造成的错误。

信息安全管理制度13

  网络与信息的安全不仅关系到公司正常业务的开展,还将影响到国家的安全、社会的稳定。我公司将认真开展网络与信息安全工作,通过检查进一步明确安全责任,建立健全的管理制度,落实技术防范措施,保证必要的经费和条件,对有毒有害的信息进行过滤、对用户信息进行保密,确保网络与信息安全。

  一、网站运行安全保障措施

  1、网站服务器和其他计算机之间设置经公安部认证的防火墙,做好安全策略,拒绝外来的恶意攻击,保障网站正常运行。

  2、在网站的服务器及工作站上均安装了正版的防病毒软件,对计算机病毒、有害电子邮件有整套的防范措施,防止有害信息对网站系统的干扰和破坏。

  3、做好日志的留存。网站具有保存60天以上的系统运行日志和用户使用日志记录功能,内容包括IP地址及使用情况,主页维护者、邮箱使用者和对应的IP地址情况等。

  4、交互式栏目具备有IP地址、身份登记和识别确认功能,对没有合法手续和不具备条件的电子公告服务立即关闭。

  5、网站信息服务系统建立双机热备份机制,一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行,保证备用系统能及时替换主系统提供服务。

  6、关闭网站系统中暂不使用的服务功能,及相关端口,并及时用补丁修复系统漏洞,定期查杀病毒。

  7、服务器平时处于锁定状态,并保管好登录密码;后台管理界面设置超级用户名及密码,并绑定IP,以防他人登入。

  8、网站提供集中式权限管理,针对不同的应用系统、终端、操作人员,由网站系统管理员设置共享数据库信息的访问权限,并设置相应的密码及口令。不同的`操作人员设定不同的用户名,且定期更换,严禁操作人员泄漏自己的口令。对操作人员的权限严格按照岗位职责设定,并由网站系统管理员定期检查操作人员权限。

  9、公司机房按照电信机房标准建设,内有必备的独立UPS不间断电源、高灵敏度的烟雾探测系统和消防系统,定期进行电力、防火、防潮、防磁和防鼠检查。

  二、信息安全保密管理制度

  1、我公司建立了健全的信息安全保密管理制度,实现信息安全保密责任制,切实负起确保网络与信息安全保密的责任。严格按照“谁主管、谁负责”、“谁主办、谁负责"的原则,落实责任制,明确责任人和职责,细化工作措施和流程,建立完善管理制度和实施办法,确保使用网络和提供信息服务的安全。

  2、网站信息内容更新全部由网站工作人员完成,工作人员素质高、专业水平好,有强烈的责任心和责任感。网站所有信息发布之前都经分管领导审核批准。工作人员采集信息将严格遵守国家的有关法律、法规和相关规定。严禁通过我公司网站及短信平台散布《互联网信息管理办法》等相关法律法规明令禁止的信息(即“九不准”),一经发现,立即删除。

  3、遵守对网站服务信息监视,保存、清除和备份的制度。开展对网络有害信息的清理整治工作,对违法犯罪案件,报告并协助公安机关查处。

  4、所有信息都及时做备份。按照国家有关规定,网站将保存60天内系统运行日志和用户使用日志记录,短信服务系统将保存5个月以内的系统及用户收发短信记录。

  5、制定并遵守安全教育和培训制度。加大宣传教育力度,增强用户网络安全意识,自觉遵守互联网管理有关法律、法规,不泄密、不制作和传播有害信息,不链接有害信息或网页。

  三、用户信息安全管理制度

  1、我公司郑重承诺尊重并保护用户的个人隐私,除了在与用户签署的隐私政策和网站服务条款以及其他公布的准则规定的情况下,未经用户授权我公司不会随意公布与用户个人身份有关的资料,除非有法律或程序要求。

  2、所有用户信息将得到本公司网站系统的安全保存,并在和用户签署的协议规定时间内保证不会丢失;

  3、严格遵守网站用户帐号使用登记和操作权限管理制度,对用户信息专人管理,严格保密,未经允许不得向他人泄露。

  公司定期对相关人员进行网络信息安全培训并进行考核,使员工能够充分认识到网络安全的重要性,严格遵守相应规章制度。

信息安全管理制度14

  一、 为加强计算机的安全监察工作,预防和控制计算机病毒,保障计算机系统的正常运行,根据国家有关规定,结合实际情况,制定本制度。

  二、 凡在本酒店所辖计算机进行操作、运行、管理、维护、使用计算机系统的正常运行,根据国际有关规定,结合实际情况,制定本制度。

  三、 本办法所称计算机病毒,是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机系统功能或者毁坏数据,影响计算机使用,并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

 四、 任何人不得制作和传播计算机病毒。

  五、 任何工作人员人不得有下列传播计算机病毒的行为:

  1、 故意输入计算机病毒,危害计算机信息系统安全。

  2、 向计算机应用部门提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体。

  3、 购置和使用含有计算机病毒的'媒体。

  六、 预防和控制计算机病毒的安全管理工作,其主要职责是:

  1、 制定计算机病毒防治管理制度和技术规程,并检查执行情况;

  2、 培训计算机病毒防治管理人员;

  3、 采取计算机病毒安全技术防治措施;

  4、 对计算机信息系统应用和使用人员进行计算机病毒防治教育和培训;

  5、 及时检测、清除计算机系统中的计算机病毒,并做好检测、清除的记录;

  6、 购置和使用具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证的家算计病毒防治产品;

  7、 对因计算机病毒引起的计算机信息系统瘫痪、程序和数据严重破坏等重大事故及时向相关领导报告,并保护现场。

  七、 计算机安全管理部门应加强对计算机操作人员的审查,并定期进行安全教育和培训。

  八、 计算机安全管理部门应对引起的计算机及其软件进行计算机病毒检测,发现染有计算机病毒的,应采取措施加以消除,在未消除病毒之前不准投入使用。

  九、 通过网络进行电子邮件或文件传输,应及时对传输媒体进行病毒检测,接收到邮件时也要及时进行病毒检测,以防止计算机病毒的传播。

 十、 任何部门和个人不得从事下列活动:

  1、 收集、研究有害数据;

  2、 出版、刊登、讲解、出租有害数据原理、源程序的书籍、资料或文章;

  3、 复制有害数据的检测、清除工具。

  十一、积极接受公安机关对计算机病毒防治管理工作的监督、检查和指导。

信息安全管理制度15

  坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的原则。

  按规定穿戴好劳动保护用品。

  在厂区走安全通道和安全区,远离天车或吊车空中悬吊物品,不沿着火车轨道走,过火车道时遵守交通规则。

  登记防火器材资料,并定期检查,保证使用功能。

  吸烟者要严格遵守公司规定,到指定场所吸烟,不能随便扔烟头,有效处理烟头,确保熄灭为止。

  设备室和工作室都要采取防水、防火、防电、防偷盗的措施,工作室禁止使用大功率生活用电设备,下班后关闭计算机。

  若发现机柜和机箱漏电、空开打开或其他异声、异味、异象,分析解决,并及时做安全纪录;若有必要,立即向专业人员求助,并向上级领导和安全员汇报。

  注重节能环保,根据天气情况,及时关闭电灯等电器。

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