物资储备管理制度

时间:2023-06-02 13:27:43 制度 我要投稿

物资储备管理制度

  在当今社会生活中,接触到制度的地方越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。到底应如何拟定制度呢?以下是小编整理的物资储备管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

物资储备管理制度

物资储备管理制度1

  为加强我项目部的材料管理,规范材料采购行为,提高材料供应质量和管理水平,使材料管理规范化、制度化,确保施工生产的需要,结合施工指挥部材料设备管理实施细则和公司材料管理文件,进一步明确和规范我项目部的材料采购、现场管理和仓库管理,使材料管理规范化、制度化。

  一、物资采购

  项目部应结合项目的实际情况,综合考虑项目启动时间、材料招标时间、材料生产周期、运输时间等诸多因素。,技术部对所需材料的数量、质量、工艺、成本控制(由计划部提供)提前编制材料计划,并注明到货时间(材料计划应包括各区段的`站数),经专业负责人、项目部领导审核后提交材料部。各专业负责人必须认真审核并严格控制材料计划。

  施工过程中发生材料变更时,技术部应及时通知物资部,并提交书面材料变更计划。材料部门及时安排采购,根据计划和库存数量进行调配,避免影响工期。如有已到货但不再使用或数量超过变更后实际使用计划的物资,物资部门应做好记录,并抄送技术部。

  收到材料计划后,物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料,并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。

  材料部门采购的每一批或每一种材料都必须有技术部门提交并签字的计划,不能擅自采购材料。

  二、现场收发料

  1、收料

  (1)材料到达现场后,材料部门应及时通知相关技术人员、质保人员和监理工程师,并对照进货材料的规格、品种、数量和质量(如配件、支柱等钢材表面是否有毛刺、裂纹,瓷瓶表面是否完好,是否与规定的材料规格型号相符),严格检查到达现场的材料是否有合格证、质量证明书等资料。如有必要进行抽样试验,必须对所获得的材料严格进行抽样试验,并将试验报告交给相关人员。发现有问题不签字,单独存放并填写验收记录。同时会及时联系厂家进行处理。

  (2)到货物资经验收合格后,材料员要在2天内对所到材料做好报检。

  (3)并按出厂发货单进行点收,并登记入库,经办人必须签字。

  2、发料

  为了有效控制材料,避免施工过程中的浪费,材料验收入库后,保管员不得随意发放材料。

  劳务队领料前,技术部必须提供相应的领料计划,注明准备时间、施工地点、施工队名称,由专业负责人审核签字,一式三份,技术一份,材料一份,施工队一份,并留存备案。各劳务队必须固定领料人,进场后将本队授权领料人的姓名、职务等信息提交给我们物资部。根据拣货计划,物资装备部门将向有相同计划的劳务队授权拣货员发放物资。

  技术部门编制的领料计划必须注明使用部位,并随时与先期编制的材料计划进行核对,避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料,发现超领,若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

  材料发放过程中,材料员要及时掌握库存、到货、发放数量,将计划外数量上报材料部门,加紧催货。同时要有前瞻性。当发现库存物资可能无法满足现场实际消耗时,应立即向指挥部反应。物资部会同技术人员检查材料计划,找出原因,是计划数量不全还是原计划数量有误,提前采取措施。 材料发放后,材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

  物资直接运送工地的,材料员应做好发放记录,并要有相应人员签字,材料员或其它人不得代签。

  三、库房管理

  1、库存材料必须分类保管,合理盖垫,分别堆放整齐,挂牌标识,保持仓库整洁。

  2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

  3、爆破材料要设专人保管,不能同其它物品混放,炸药和雷的管分开保管,严禁放在有电源或不安全的地方。

  4.保管员根据收发材料清单,建立材料台账和收发材料日报表,坚持材料从点流转,做到账物相符,账目清楚。此外,材料入库后,保管员收集并保管合格证和质量证明书。

  四、工器具管理

  对于施工生产过程中所需的工器具,根据施工时间、人员等情况,技术部门应及时提报计划,经项目部领导审核签字后,交由物资部门。物资部门根据各专业计划,统一进行调配或采购。

  精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。

  常用的工具及工程器材要妥善保管,积极修理,延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”,材料员要建立“工具器材清单”,做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配,如出现损害或丢失,谁签字谁负责。

物资储备管理制度2

  1、财产设备管理

  (1)根据财务部有关固定资产管理制度,由康乐中心使用的各种财产设备专人负责康乐中心物业二级明细账的管理和建立,各部分使用的物业设备由各部分建立三级台账,以便随时与财务部核对,确保账实相符,账账相符。

  (2)部门使用的各种财产设备实行“谁主管,谁负责”的责任制,按照使用说明准确使用,并切实做好日常的'维护和清洁保养工作,做到物尽其用,正确使用。

  (3)财产设备的调拨,出借必须经财务部经理或总经理审核批准,填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

  (4)财产设备在酒店部门之间转移,由管理部门填写固定资产转移单,并办理设备帐、卡的变动手续,同时将其中一联转移单送交财务部备案。

  (5)设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时,必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

  (6)新设备的购置必须经酒店批准,由财务部和部门共同验收,并填写财务部统一印制的财产领用单,办理领用手续后方可登记。

  (7)康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对,每年定期清查盘点,确保帐物相符,发生盈亏必须查明原因,并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单,报财务部处理。

  2、物料用品管理

  (1)材料及用品主要是指供客人使用的各种物品,包括布巾用品、保健用品、文具及服务指示用品、包装用品、工具、办公用品、清洁洗涤用具等低值易耗品。

  (2)各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作,按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度,负责编制年度物料用品消耗计划;按物料用品的分类,建立在用物料用品台帐,掌握使用及消耗情况;办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

  (3)各种物资的领用应填写财务部打印的物资领用单,经部门经理审核签字后,到财务部仓库领取,并及时登记。布匹、毛巾、工具类物品,除业务发展需要外,一律以旧换新,并填写财务部统一印制的《物资领料单》和《酒店低值易耗品报废单》。报废物品应首先由部门经理批准,并由财务部处理。各种材料和物资的内部调拨,由相关部门的物资管理人员办理交接和入账手续。

  (4)各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次,并填物料用品耗用情况月报表,经部门经理审核后,确保统计数字准确,数、物和台帐相符。

  (5)各部位工长应结合日常管理加强对材料和物资使用的检查和监督,做到准确合理使用,杜绝浪费。

物资储备管理制度3

  为加强企业内部管理、杜绝浪费,降低行政成本,规范后勤物资购买和领用,特制订本制度

  一、后勤物资的采购

  1.物流物资的采购由行政人事部及相关采购人员办理,其他部门或人员采购后不得自行报销。

  2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

  ⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内,按照采购预算及其他部门提出的请购申请,根据库存情况填制请购单;

  ⑵财务部门对请购单进行审核;

  ⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批;

  ⑷采购人员在获得请购批准后,按请购单进行采购。

  ⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

  ⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的.物资报销凭证,不得办理付款或结账手续。

  二、后勤物资的领用和保管

  1、行政人事部负责采购物流物资的管理。

  2、相关部门领用时,必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

  3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表,分部门反映后勤物资的耗用情况,报财务部门作为部门费用核算依据。

物资储备管理制度4

  1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则,在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则,严格按照招标、投标、开标、评标和中标的.程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时,应以“质优价廉”为原则,在满足工程质量的前提下,合同单价不得高于市场平均价。

  2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组,对物资采购供应商进行评审,并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。

  3、建立项目《合格供应商名册》,经总经理批准后报公司生产制造部备案。

  4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审,合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。

  5、凡10万元以上的大宗物资,须经公司“三重一大”会议审定,并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购,必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

物资储备管理制度5

  为了加强全面的物资管理,确保财产和物资的安全以及各项工作的正常运转,特制定本制度。

  一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括:由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

  二、各种物资在购买、借用或交换使用时,应立即办理物资入库手续,由主管部门登记物资明细。

  三、任何单位或个人在领用物资时,都应以领料单为依据。并按单位或个人登记材料接收台账。低值易耗品除日常消耗外,领料时应明确领料人。

  四、各分局从分局购买或接收的物资,列入分局包干经费。

  五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损,实物负责人应承担相应经济责任。

  六、各地区局定期或不定期在全球范围内统一安排实物盘点。在用材料一般每半年盘点一次,库存材料每月盘点一次。清查结束后,有关单位应将清查表报送地区局主管部门。

  七、局机关工作人员(包括临时工作人员),在调整工作岗位或调离局机关或辞职时,应当在地区局要求的期限内清理保管材料。逾期未结清的,视为遗失。

  八、故意隐匿公共财产,意图据为己有的`,按照财产价值不同,移交有关部门追究行政、刑事责任。

  九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资,加强核算,确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失,区局将依照有关规定追究当事人的责任。

物资储备管理制度6

  1、对学校的所有固定资产进行登记,建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总额,与管理员核对仪器、图书、校舍、办公家具、设备等各种固定资产的金额。固定资产每年核对一次,做到账实相符,账账相符。

  2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收,填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后,一份交会计记帐,一份由管理员记帐,一份由保管使用人记帐。

  3、固定资产实行包干使用,学校固定资产原则上不准外借,如有特殊情况需经校长签字批准,办理借用手续,并限期收回。

  4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理,然后办理报损手续。

  5、自然损坏的固定资产,确已失去使用价值,不能使用时应办理报废手续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份,由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后,分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时,应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

  6、经批准购入的办公用品,维修物资一律交保管员验收入库,登记造册,记入库存材料明细帐,凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时,填制领料单,需由分管领导签字批准,保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放,否则,责任自负。

  7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的`门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等,由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。

  8.学校定期检查物品的存放和使用情况,实行量化积分,根据存放情况发放奖金。

  9、实行公物损坏赔偿制度,无意损坏照价赔偿。故意损坏,加倍处罚。

  10、教职工个人使用的公共财产,在工作交接时,应办理清算手续,由管理人员写出清单。手续办理完毕后,会计即可办理工资转移和账户登记手续。门卫负责看守大门,防止学校财产损失。

物资储备管理制度7

  一、库存物资管理

  1、材料管理员应妥善保管所有入库物品,并根据企业制度要求做好材料的收发工作。

  2、每月末、每季度定期盘点库存物资,认真记录上期余额、本期增加、本期减少、期末余额等。,以保证账账相符、账实相符。

  3、对常用材料的月消耗量进行估算,及时制定采购计划,并进行补充和更新。对于保质期或有效期较短的物品,应采取充足的原则,防止积压过期。

  4、设立物资领用登记管理制度,任何人领用物资必须登记;单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资,领用时,需持有经总经理批准的文件。

  5、物资丢失后,责任者须赔偿后,手持财务部门盖章的赔付收据,方可补发。

  6、工程材料、建筑材料,因其品种繁多,使用频繁,可由工程部按材料保管制度安排专人保管,做到帐物相符,帐物相符。

  7、每季度末,物资保管处派专人对其进行抽查,年终进行全面盘点。

  8、材料仓库每年根据材料的使用情况,提供一份积压材料清单,并详细说明积压材料的原因。如因个人原因造成物资积压,由个人承担部门的经济责任。

  9、会计部门根据物资积压情况,核算出物资的折旧价值,有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

  二、固定资产管理

  1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的,可以不列为固定资产。

  2、固定资产按所属类别,由指定部门负责管理,其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等,由各指定部门自行制定。

  3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等,必须向总经理请示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目,必须写详细的书面报告,计算出预计费用,上报总经理批准。

  4、财务部门应设置完整的固定资产账户,根据固定资产的实际状态、增减和折旧情况,进行相关的账务处理;固定资产的使用寿命和折旧率按照税法的规定办理。

  5、固定资产的管理责任人,对固定资产发生的状况,及时向主管部门汇报;每一会计期间末,应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。

  6、企业根据固定资产的'性质、类别和用途,确定相应的固定资产保险。

  三、车辆管理

  1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务,负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。

  2、员工用车时,应提前向总务部门提出申请,并填写出车申请表,总务部门根据事情的重要程度予以派车。

  3、出车申请表一式两份,一份由总务部门保管,一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况,详细填写出车的时间、地点,路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表,对车辆的使用状况进行核实。

  4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度,每台车辆由固定的司机负责,任何人不得私自调换车辆。

  5、司机应爱护车辆,保持车辆内外的清洁干净,严守交通规则,定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查,一旦发现异常,立即上报给总务部。

  6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行,相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况,定期组织车辆进行维修、保养。

  7、因司机使用不当或总务部管理人员失职造成车辆损坏或故障的,视情节轻重由有关人员承担维修费用。

  8、公司的所有车辆都保了险。车辆事故造成车辆和人员伤亡时,驾驶员应立即通知保险公司和总务部门,以便做好理赔工作。

  9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故,所造成的损失应由司机个人承担,同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的,经保险公司理赔后,其余维修、医疗费用由公司负担。

  10、总务部门每月对车辆的油费、过桥费、过路费、停车费进行统计,凭相关凭证报财务部报销。公车私用,产生的相关费用由使用人个人承担。

  11、禁止任何人驾驶病号车、故障车上路行驶;没有人,无证驾驶。

  四、办公用品管理

  1、企业所有办公用品由总务部统一采购和发放。总务部应根据办公用品的库存情况和消耗水平向综合企业办公室汇报,确定采购数量,制定采购计划,每月1日、2日统一采购。

  2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品,经申请,总经办批准后,各部门可自行购买,购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式,或更换宣传用品时,应出台相关通知,告知各部门知晓。

  3、各部门根据本部门办公用品的耗用量,填写办公物品申请单,向总务部门申请办公用品。如有急需物品,可电话通知物品管理人员即日发放,但事后必须补写申请单。

  4、物品管理人员定期核对各部门申请的办公用品明细,及时发放。受申请数量限制的物品,除特殊情况外,实行定额供应,不得多发。

  5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单,详细记录办公用品的流向,做到账账相符、账实相符、帐物相符,并定期清查办公用品的库存情况,及时补充办公用品。

  6、总务部应每年对办公物品盘点两次,账物不符的查找原因,追究相关人员责任。

  7、总务部门应定期调查各部门办公用品的申请和实际使用情况;同时,每年年底对办公用品的采购、申请、使用、库存、积压情况进行统计汇总,并将结果报送总经理办公室。

  五、电话与传真管理

  1、电话使用规范:员工接听电话时应注意礼貌用语:“您好!╳╳╳企业。”通话时,态度和蔼,简明扼要,口齿清晰,并做好电话接听记录。

  2、员工不得因私事长期占用公司电话,不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。

  3.员工应及时收发涉及公司业务往来的传真。如果需要经理签字,必须由经理签字确认。

  4、当日的传真应当日转交或回复,涉及到重要事项的传真及时转交给经理,并对传真内容予以保密。不经部门主管批准,不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。

  六、计算机与网络管理

  1、除计算机管理人员外,任何人不得擅自拆除计算机及其相关设备,不得安装未经授权的软件,尤其是游戏软件;不要擅自使用别人的电脑。

  2、员工下班时,离开前应检查电脑是否关闭,相关电源是否断开;使用带锁或密码的计算机时,在离开或下班时,必须重新锁定或设置密码。

  3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况,负责计算机的维修、保养工作,检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件,由计算机管理人员负责安装维护。

  4、工作人员或操作人员,特别时财务、技术部门的人员,应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份,防止出现问题时,数据与文件的丢失。

  5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份,备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签,标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。

  6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务,如wins,dns等由计算机管理部门统一规划,任何人不得私自设置。

  7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情,如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播信息等。

  8、各部门和工作人员应高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密,禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行,或窃取或传播公司秘密。

  9、以上行为一经发现,严惩不贷。

  七、制服管理

  1、员工上班期间,除特殊场合外,必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

  2、每种工装各发两套,员工可及时换洗。工装不得私自改制,不得转借他人。

  3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时,员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格,向总务部重新申领。

物资储备管理制度8

  为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。

  1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。

  2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。

  3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。

  4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。

  5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。防止虫蛀、鼠咬、霉变、过期等情况的发生。

  6、物资储备进库时必须认真验收货物,填写进库纪录,并要求参加人员签字。

  7、物资储备出库时应通过单位领导、生物制品管理人员的同意,领取人办理相应的`领取手续方可领取。

  8、要保证经常对生物制品库房设施的检查维修,发现问题及时上报领导,及时整改维修。

物资储备管理制度9

  (一)总则

  1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

  2.要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

  (二)物资验收入库存

  1.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。

  2.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

  3.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。

  4.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

  5.验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。

  (三)物资的储存保管

  1.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。

  2.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

  3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

  4.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

  5.保管物资,未经主管领导同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管领导批准。

  6.仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

  (四)物资发放

  1.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的`原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

  2.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办手续,不得发料。

  3.调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

  4.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性发料。

  5.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

  6.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

  (五)其他有关事项

  1.记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

  2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

  3.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

  4.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

  5.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

物资储备管理制度10

  为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

  1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

  2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

  3、收集公司基建所需材料、设备(由公司集中控制)的`采购需求,编制各期采购计划,报公司财务部审批实施。

  4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

  5、积极参与集团公司和煤矿组织的大宗物资采购和招标,提出合理化建议。

  6、采购合同的签订:初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

  7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资储备管理制度11

  一、入库制度

  1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。

  2、物品入库时要有入库单,仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收,清点无误后在入库单上签字。

  3、无入库单或入库单与实物不符时,不能办理入库手续,要重新核查。

  4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。

  5、货物入库后,库管员应及时入帐登记。

  二、出库制度

  1、没有分管领导签字及有关批文,物品一律不得出库。

  2、货物出库时,你要填写救灾物资调拨单,并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。

  3、货物出库后应及时进行核销和登记。

  4、按时做好货物出入库统计工作,要求规范、数字真实、准确、完整。

  三、物品保管制度

  1、所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。物品分为新品和旧品,按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装,并在包装袋(盒)上标明。

  2、严格岗位责任制,定期点验库存物品,做到帐物相符。

  3、保持仓库通风、整洁有序。各种物品的堆放、运输和入库应由内向外,由下而上;出库时,应由外向内,自上而下,不准抛掷;应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。定期检查和维护物品和消防器材的`存放,及时发现问题,消除隐患,并做好详细记录。

  4、无关人员不得进入库房。

物资储备管理制度12

  一、总则

  第一条根据《中华人民防洪法》,结合我市防汛物资管理的实际情况,特制定本制度。

  第二条防汛物资包括油料、石料、铅丝、铅丝笼片、救生衣、麻料、袋类、木桩等耗材;也包括汽车、防汛冲锋舟、抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。

  二、计划管理

  第三条防汛物资的采购计划编制要遵循“总量控制、统筹安排、保证重点、严格标准”的原则,保证防汛和各项工作的正常的需要。

  第四条主要物资采购计划编制按自下而上的办法进行,由各无聊使用单位依据储备定额、工程稳固程度等实际状况,结合当年实际情况,按照防汛有关预算定额,各项经费(基金)使用范围等,测算提出无聊采购数量及所需费用,逐级编报汇总,按要求上报。

  第五条主要物料采购计划,实施单位不得随意调整;必须严格按照计划下达的工程量、投资、保量、按期完成。如确实需要调整计划,必须按有关规定抱上级主管部门批准。

  第六条防汛物资管理要做到专人专管,分级负责。

  第七条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备,保证物资安全、完整,保证及时调用。

  第八条防汛抗旱指挥部办公室对防汛储备物资的管理职责是:1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。

  2、定期检查各代储单位防汛储备物资的保管养护情况。 3、负责向市防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。 4、负责防汛储备物资的调用管理。

  5、负责协助防汛物资储备单位与使用单位结算调用的防汛储备物资款

  项。

  第九条防汛物资代储单位的管理职责:

  1、做好防汛储备物资的日常管理工作,定期向防洪抗旱指挥部办公室报送防汛物资储备管理情况。

  2、每年汛前,按防汛抗旱指挥部办公室要求,认真做好储备物资发放的各项准备工作。

  3、每年汛后,动用了防汛储备物资的,代储单位要及时清点,并向防汛抗旱指挥部报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。

  第十条市级防汛储备物资属专项储备物资,必须“专物专用”,未经防汛抗旱指挥部办公室批准,任何单位和个人不得动用。

  第十一条防汛抗旱物料运达指定地点后,组织实施单位须进行验收,主要对型号、规格、数量等进行验收,验收后要出具验收人员签署的验收报告。

  第十二条防汛物资通过验收后,按验收小组最后确认的数量,办理入

  库手续,以此登记明细账和保管台账。

  三、储备管理

  第十三条防汛抗旱物资是各单位抗洪抢险与防洪工程建设的重要物资。各单位主管部门要切实加强对物资储备的管理,做到制度健全、责任明确、人员落实,并实行主管领导负责制和管理人员责任制。各单位应根据实际情况,制定物资管理人员责任制度,明确各自的责任。

  第十四条铅丝、编织袋、木桩等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等,保证物料的安全和供应。

  第十五条防汛物料不准外借,不准挪用,特殊情况需调用时,有防汛抗旱指挥部批准。

  第十六条物料管理单位每季度要对储备物料的收、支、存数量进行核实,每年进行一次清查。做到账账相符、帐物相符、帐表相符,如存在问题及时查明,分清责任,并按照有关规定的权限进行妥善处理。

  四、防汛物资的`使用

  第十七条使用防汛抢险物资,必须按照防汛抢险有关规定和审批权限办理手续,不得超越审批权限,紧急抢险时可以边使用边申报。

  第十八条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”,经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。

  第十九条在汛情紧急的情况下,防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备,事后应当及时归还或者给予适当补偿。

  第二十条异地抢险需动用防汛物资时,受援地提出申请,经市防汛抗旱指挥部领导同意后,统一调拨。

  五、费用结算财务核算与统计

  第二十一条无聊费用结算由实施单位办理,各种会计资料和部分原始凭证由实施单位存档备查。

  第二十二条保管依据“入库单”和验收小组出具的合格书登记材料台账和低值易耗品台账。

  六、监督检查

  第二十三条物料购置资金必须专款专用,严禁虚列支出、虚报完成、转移挪用,各级财务、审计、监察部门要加强对防汛物资经费的监督检查。

  第二十四条物料在采购环节出现质量不合格、数量短缺超过正常损耗、型号不符等问题,由采购人员负责;物料在储存期间发生非正常损失(不可抗拒因素除外),由保管人员负责;出库后没有按规定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及时入库或发生损失由使用人负责。

物资储备管理制度13

  为了全面提高应对各种突发事故的能力,保障生产安全稳定,促进经济持续快速协调健康发展,根据国家有关法律、法规和《公司总体应急预案》(以下简称《应急预案》),制定本制度。

  第一章总则

  1、本制度所称应急物资是指应对突发事故时,需要使用的消防器材、气防器材、设备堵漏、生产备品备件、急救药品等物资。应急技术装备是指应对突发事故时,需要动用的交通运输工具、通用工程机械、通信设备、医疗卫生设备。应急资金是指应对突发事故时,确保应急工作开展的应急救援资金。

  2、本制度适用于我公司突发的安全事故、自然灾害、及其他各种类型的重大突发事故。

  3、在公司应急指挥部的领导下,各责任单位和责任人要加强协调,各负其责,确保应急物资、技术装备和资金到位并得到有效保障。

  第二章平时准备

  1、按照《应急预案》和本制度,在总指挥部的统一部署下,各责任单位做好应急物资、技术装备储备。

  2、建立应急物资和技术装备信息库。

  3、各责任单位要加强对储备物资和技术装备的管理,按期进行检查,确保应急物资质量可靠、库存充足、技术装备定期维护、性能良好。防止储备物资、技术设备被盗、挪用、分散、失效或损坏。一旦出现上述情况,应及时补充、更新和维护。

  第三章应急实施

  产生突发事故时,各责任单位在应急指挥部的统一指挥下,按责任分工和突发事故性质、规模和危害程度,及时采购调拔应急物资和技术装备。在突发事件发生初期,技术装备责任单位必须率先保证物资到位。

  第四章组织与分工

  (一)物资保障制度

  1、突发事故发生时,各责任单位根据不同预警级别所负责的应急事项全过程的物资、技术、装备需求,确定供应计划。

  2、应急物资的采购、储备

  (1)应急生产保障物资的处置。责任单位:采购部;储备地点:公司备件仓库。同时,建立定点采购和联系制度,确保突发事件发生时所需物资及时到位。

  (2)生活必需物资。责任单位:行政主管;储备方式:平时不单独储备,建立定点采购、供给、正常联系制度,当突发事故发生后,需要向职工发放生活必需品时,从定点单位及时采购和调用。

  (3)储备药品和急救医疗器械。责任单位:采购部、行政主管;储备地点:公司备件仓库。急救药品和医疗器械短缺时,采取区域调剂、采购和紧急调运的方式,确保急救药品和医疗器械的'调拨和应急供应。

  (4)电力、供水应急保障。责任单位:电气主管、公用工程主管。负责协调电力等部门做好事故现场供电工作。

  (二)技术装备保障制度

  1.通讯设备保障。责任单位:仪器主管,要求:保证通讯畅通。

  2.现场应急和工程救援设备的储备和保障。

  (1)防火:义务消防队负责。

  (2)抢险堵漏:维修主管负责。预留位置:维修班。

  其他应急事件技术保障物资储备,根据事件性质和涉及范围,按工作分工和《应该预案》规定,由相应的分管领导和办公室负责储备和保管。

  3.交通工具保障。储备地点:办公楼。同时,建立起与运输企业联系制度,应急事件发生时,及时调动使用。

  (三)资金保障制度

  1、应急工作所需经费,由财务部予以保证。

  2、应急资金由公司应急处置总指挥部具体掌握和使用。

  3、要充分发挥各方面力量,多渠道筹集应急资金,保证应急资金足额到位。

  4、突发事故发生后,使用由公司应急处置总指挥部审批。

  第五章附则

  1、本制度中所指事故及所适用范围均包含在《公司事故总体应急预案》范围之内。

  2、凡违反本制度,给应急工作造成不良后果的,视情节轻重,依据有关法律法规进行处罚,触犯法律的,追究法律责任。

物资储备管理制度14

  一、入库制度

  1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。

  2、物品入库时要有入库单,仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收,清点无误后在入库单上签字。

  3、无入库单或入库单与实物不符时,不能办理入库手续,要重新核查。

  4、贵重物品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。

  5、仓管员在物品入库后要及时入帐、登记。

  二、出库制度

  l、没有分管领导签字及有关批文,物品一律不得出库。

  2、物品出库要填写救灾物资调拨单,根据调拨单与接收单位人员共同清点物品并装运。

  3、物品出库后要及时销帐、登记。

  4、按时做好物品进出库的统计报表,要求规范、数字真实、准确、完整。

  三、物品保管制度

  1、所有入库的物品要按货位分类整齐摆放。物品分新品、旧品两区,并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大类别进行分类包装,并在包装袋(箱)上予以标明。

  2、严格岗位责任制,定期点验库存物品,做到帐物相符。

  3、仓库内要保持通风、整洁、有序。各种物品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,不得抛掷;要有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、虫害的'设施和具体措施。定期对货物储存情况以及消防灭火设备进行检查和维修,及时发现问题,消除隐患,并做好详细记录。

  4、无关人员不得进入库房。

物资储备管理制度15

  1、严格贯彻“安全第一,常备不懈,讲究实效,定额储备”的原则,对防汛物资进行管理。

  2、了解防汛物资性能,注意防汛物资的日常化维护与保养,保证防汛物资完好无损。

  3、掌握消防知识,注意防火、防盗,确保防汛物资安全管理。

  4、防汛物资存放应分区分类、整齐划一、合理堆放,确保调用方便。

  5、建立防汛物资盘点制度,对防汛物资进行定期盘点,做到心中有数。

  6、规范防汛物资出入库登记手续,健全防汛物资台帐和管理档案,做到“实物、台帐”相符。

  7、防汛储备物资属国家专项储备物资,必须“专物专用”,未经领导批准同意,任何单位和个人不得擅自动用。

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